您好,公司出全部社保 借:管理费用-公司负担五险 贷:应付职工薪酬-五险一金 (代缴社保公积金)借: 应付职工薪酬-五险一金 贷:银行存款 公司扣个人部分社保和公司自己部分 (计提公司社保)借:管理费用-公司负担五险 贷:应付职工薪酬-五险一金 (代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 应付职工薪酬-五险一金 贷:银行存款
请问一下 员工社保和工资不是同一家公司的 买社保的人有代扣社保 她的工资在另外公司扣除社保个人部分 那她的社保代扣部分这个分录怎么写
金蝶迷你版软件里社保扣款的分录怎么写,假如一个是公司出全部社保,一个是公司扣个人部分社保和公司自己部分
公司的生产线上的工人要做社保会计分录怎么写 是他自己全付 公司一分没出 个税申报和清算汇缴时怎么填写社保个人部分和公司部分
公司的生产线上的工人要做社保会计分录怎么写 是他自己全付 公司一分没出 个税申报和清算汇缴时怎么填写社保个人部分和公司部分
公司的生产线上的工人要做社保会计分录怎么写 是他自己全付 公司一分没出 个税申报和清算汇缴时怎么填写社保个人部分和公司部分
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
都要计提起来然后下个月再付款
您好,社保是当月缴的吧,不会隔月才扣款
老师现金日记账和银行日记账的表格发下给我
您好,学堂有的,自己去下载哈https://www.acc5.com/search.php?word=%E7%8E%B0%E9%87%91%E6%97%A5%E8%AE%B0%E8%B4%A6%26type=download_model