对的分录没有问题哦
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师你好,公司是小规模纳税人,买了一笔库存商品,只支付了预付款,借:预付账款 贷:银行存款如果以后钱付完了借:库存商品 贷:预付账款 银行存款是吗?
老师,付款给供应商,供应商没有开发票来,借:预付账款,贷:银行存款。后期供应商开发票来了,借:库存商品,借:应交增值税进项税额,贷:预付账款。是这样挂账吗?
老师,小规模纳税人,先预付了卖家账款我是做:借:预付账款,贷:银行存款 后面收到货,但未收到发票我是做:借:库存商品,贷:应付账款一暂估款,这样做对不对吗
老师,预付账款没有收到货是不是 借:预付账款 贷:银行存款 然后预付账款如果收到了货,就是 借:库存商品 贷:预付账款
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
销货时如果票开了,钱收的比较晚,不在当月收的, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 这个是这样吗?
是的很正确的哦哦
也是普票,小规模纳税人
嗯对的,分录没问题
老师,如果进货的时候,用的应付账款,销售时用应收账款,这样可以吗
可以的,思路正确哦
老师,如果付款/收款,和发票都是一天完成,是不是不用这两个科目,直接用银行存款就可以了?
也是可以的,不能说错误,只是有一点点瑕疵
老师,也就是说进货的发票,供货商欠着我票,我的商品销售完了还没给开来的情况,我也可以商品入库,我销售完后也可以结转主营业务成本,是这样吗?
是的是的,销售完了确认收入,成本。采购进来确认库存商品
谢谢老师
客气期待你的好评哦哦
老师,像这样的发票未给我开,报印花税的时候不是填不含税金额吗,这样我该怎么报,不知道对方开的票是几个点的税
是的要写不含税,要先和对方确认下哦
老师,那入库时知道含税价有必要暂估入库吗?
是的必须暂估的哦哦
老师,暂估分录该怎么写?
借库存商品暂估贷应付账款暂估