亲爱的您好,我来了

老师:您好! 咨询几个问题: 《劳务公司》都涉及哪些税?《劳务公司》小规模纳税人和一般纳税人,在纳税方面有什么不同? 谢谢!
郭老师在吗?接着咨询昨天的问题
向阳老师,在吗?前面咨询的问题在请教一下。
小天老师在吗?继续咨询您前面的问题
小天老师在吗?咨询前面的问题,谢谢
老板开了2家企业,法人都是别人,不是他自己。甲企业开的还早已经投产有了收益,乙企业刚开始建厂,花的每一笔钱是从甲企业公户转到乙公户的,收到的这笔钱乙企业怎么做分录
公司车辆买进38万 折旧了17万 现在以10万卖给了个人 请问要清理吗 分录怎么做 麻烦请教老师 看看分录 和金额对不对
增值税和附加税费在哪里申报
老师您好,小规模纳税人,一个季度开票十万,无票收入三十万,要不要交增值税呢
老板有两家公司,现在计划要把B公司股权转让给A公司控股,转让前,这两家公司都是自然人100%控股,现在转让B股权的时候,B公司有100万未分配利润,按账面利润缴纳20%个税的话,这部分利润,后续分红的时候,还需要缴纳20%分红个税吗?
请问老师我们公司是文化传媒公司,老板想在别的城市做10家门店用来做人力资源服务和劳务派遣,请问这10家店是用办事处还是公司的形式做?主体公司是文化传媒公司
老师运输公司同时销售砂石料 先开具了销售发票 进项发票月底才能开进来 被税务局认定虚开发票 怎么解决
老师 请教下 公司车辆买进38万 折旧了17万 现在以10万卖给了个人 请问要清理吗 分录怎么做 麻烦请教老师
老师,想问一下,我们店的话有服务员,有销售员,然后做工资的话,分录是记销售费用,还是管理费用啊,
老师,请问25年汇算清缴,由于公司没有钱缴纳社保,25年的社保都是欠缴的,我社保是没有做计提的,只补缴了24年的1-3月份的社保,请问工资薪资哪里社保要怎么样填写
小天老师您好,请问自查报告对于应收账款数额大,可以写有部分工程完工,因为甲方支付部分,剩余部分迟迟不符款,甚至起诉应收账款数:金额。工程尾款:金额,因为前期代理公司做账导致应调应收账款:金额。可以真么写嘛?
亲爱的您好,后面那代账的先不写,怕税务局认为我们账太乱了,这个可以在税务约您去解释,口头说,不写在纸了
应收账款22年资产负债表上有个总数,我按未按合付款目前正在施工中应收账款金额:然后就是上面写的。这个调的写到工程尾款或工程完工里。这样分三部分,具体哪个单位没列,单位太多上百。后面又写的这部分施工农民工工资由施工队长代垫,还有部分总承包代支付,我公司一直积极和总承包沟通、协调取得代支付凭证。这样写,可以嘛?谢谢,辛苦老师了!
亲爱的您好,挺好的,就这样写,其他也没有好法子,交税务局后他们还会让我们再查再修改的
这次补交了印花税77000多,企业所得税不到2.5万。印花税是不是有点多???但是补交企业所得税吧,把三年的房租费没取得合理票据补交了。还有两笔21年办公室购买壁挂炉取暖用,还有一笔支付会计公司代办费。这两笔没调,担心税务局认为费用没有取得合理票据不正规。其他列支的没有问题可找了,印花税感觉交的多
您好,印花税不是税率不高么,咋这么大税金啊,第一次报告10万可以的,可以再少一点,这次老板能接受多少补税啊,我老板查账对我有要求,10左右,我就 努力沟通税务说理由
哦,我们这次稽查让补交的多,主要我们开票多。我们主要成本就是农民工工资。这次风险点主要列支的成本高,但是补交企业所得税能从计提成本上调嘛?其他列支的都没问题了,领导意思是调均匀
您好啊,如果税务都知道我们这个工资有风险,这个印花税先少补点,可能2.5W所得税不能达到这次查补的要求
你说的这也是,什么都解释了。税务局也相信,就是不松口。那以什么原因补交企业所得税呢?主要不知道怎么写原因?
您好,农民工工资有没有都申报个税啊,看账上跟个税APP上收入是不是一致的,税务这个要比对
有申报的。外地项目都是强制申报的。补交这部分不好写原因?
您好,那先这样交报告,看税务的反应,不能一次全招了
嗯,这次让填补交税款的表,写明补交税款原因。另补一份自查报告。自查报告依据风险点税负底,三年疫情导致。然后如果这次稽查局不满意,后面程序是?
您好,不会一次满意的,再查再补税,我写3欠
直接查账了嘛?如果后面再补交,以什么原因补交呢?真有点犯难!
您好,没查,就是企业自查自招,但也提供了相关资料给税务结案,就是再细查补税
哦,前面写3次报告最终也是没有查账?都是一次一次沟通?最后税款也没有多补交?
您好啊,只是没来公司查,也让我从财务软件里导数据的,补了10万多点,不严重,我只是一年调增了,23年能调减