亲爱的您好,晚饭吃了么
冉老师在吗?@冉老师,前面问题继续哈 其他老师不要接,谢谢!
继续咨询郭老师问题 谢谢
其他老师勿接,谢谢合作,@郭老师继续回答问题
小天老师在吗?继续咨询您前面的问题
小天老师在吗?咨询前面的问题,谢谢
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
我准备调列支的农民工工资,印花税前两年都在项目所在地预交了。这次税务主要说列支的成本低,这次调整成本,根据工程进度某个项目应在2023年列支,提前列支调增补交企业所得税。这个理由可以嘛?
您好啊,这个可以呀,根据进度提的成本, 上面”这次税务主要说列支的成本低“,是不是说我们列支高所得税交得少啊
列支的成本高,刚才输错了。根据工程进度本某个项目金额应该在2023年列支,因春节施工队长提前支付农民工工资,提前列支调增补交企业所得税?这样写可以嘛??谢谢
您好,我觉得很好呀,税务能理解的
前面两年调了两笔缺发票的费用和贴现利息,直接写某月某号凭证当年未取得合理扣除凭证调增,这样没漏洞吧?
亲爱的您好,您咋这么聪明啊,这个我查账时没想到,这个好,
小天老师,前面调的那笔成本本该23年列支,这笔补交税款后。怎么做账呢?
您好,账上只要处理所得税,其他账务不用处理,因为22年调增,23年要调减 企业所得税纳税调整,调表不调账,即在企业所得税年度纳税申报表调增应纳税所得额,不用调整账目. 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
主要23年汇算22年的,已经去时间。这笔如何调减?
您好,在税务确认您的补税报告后,所有涉及的申报表都要更正的呀,要搞半天的,几年的汇缴表,月度的申报表