亲爱的您好,晚饭吃了么

冉老师在吗?@冉老师,前面问题继续哈 其他老师不要接,谢谢!
继续咨询郭老师问题 谢谢
其他老师勿接,谢谢合作,@郭老师继续回答问题
小天老师在吗?继续咨询您前面的问题
小天老师在吗?咨询前面的问题,谢谢
老师 自然人去税局做临时税务登记 怎么讲能办理成功临时税务登记 并核定成功
个人独居七月八月,个人所得税,跟工资,没有申报,然后罚款了,当时没注意看,然后点了允许点点了,接受惩罚,已经交了罚款,然后还需要更正报表额,更正过后的报表是不需要罚款的的,他那个钱能退回来吗?
老师,明天还能修改报税吗?
公司股东将自己名下的汽车销售给公司,需要交个税吗?
请问固定资产还没折旧完,现在清理,怎么做账
老师你好,我想问一下,就是我启用账套那个银行存款里面有余额的,录制初始数据的时候我录进去,怎么录?我把它写在期初余额的地方,说我里面不平衡,不能启用账套。
老师,9月份收到银行存款结息800元,没有其他利息支出手续费等,请问怎么做账以及利润表中的财务费用和利息收入怎么填写?
老师,上个月的印花税忘了计提了,在这个月扣的款,这个月的账怎么记,
请问今年发的去年的工资,去年没计提,现在账怎么处理?怎么申报
个体工商户的美团和抖音有收入,现在增值税申报要怎么申报 经营所得税怎么申报
我准备调列支的农民工工资,印花税前两年都在项目所在地预交了。这次税务主要说列支的成本低,这次调整成本,根据工程进度某个项目应在2023年列支,提前列支调增补交企业所得税。这个理由可以嘛?
您好啊,这个可以呀,根据进度提的成本, 上面”这次税务主要说列支的成本低“,是不是说我们列支高所得税交得少啊
列支的成本高,刚才输错了。根据工程进度本某个项目金额应该在2023年列支,因春节施工队长提前支付农民工工资,提前列支调增补交企业所得税?这样写可以嘛??谢谢
您好,我觉得很好呀,税务能理解的
前面两年调了两笔缺发票的费用和贴现利息,直接写某月某号凭证当年未取得合理扣除凭证调增,这样没漏洞吧?
亲爱的您好,您咋这么聪明啊,这个我查账时没想到,这个好,
小天老师,前面调的那笔成本本该23年列支,这笔补交税款后。怎么做账呢?
您好,账上只要处理所得税,其他账务不用处理,因为22年调增,23年要调减 企业所得税纳税调整,调表不调账,即在企业所得税年度纳税申报表调增应纳税所得额,不用调整账目. 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
主要23年汇算22年的,已经去时间。这笔如何调减?
您好,在税务确认您的补税报告后,所有涉及的申报表都要更正的呀,要搞半天的,几年的汇缴表,月度的申报表