您好!具体什么意思呢?你们现在是亏的

请问老师,我们成本占收入的102%,费用占比10%,那么如果要达到营业利润为0,收入是不是得提高12%呢?如果利润要达到2万块,是不是营业收入提高12%再加上2万块钱
请问老师,我们成本占收入的102%,费用占比10%,那么如果要达到营业利润为0,收入是不是得提高12%呢?如果利润要达到2万块,是不是营业收入提高12%再加上2万块钱
请问老师,我们营业成本占营业收入比重110%,费用占比10%,所能承受企业所得税的基数是10万。那么我们营业收入要提升的百分比= 10万÷营业收入,+10%+10%,
请问老师,我们营业成本占营业收入比重110%,费用占比10%,所能承受企业所得税的基数是10万。那么我们营业收入要提升的百分比= 10万÷营业收入,+10%+10%, (提升几个点的收入我们的营业利润才是10万,这是我自己想出来的逻辑)
老师你好,我们是合伙企业,请问我18万的收入没有费用生产经营个税需要缴纳多少?然后有工资10万,生产经营个税是多少?(18-10),10万工资个税是多少?
老师:我们25年有笔坏账30000元,对方公司都注销了话,这个汇算时所得税前可以扣除的吧?需要提前报备吗?我没做的
学堂老师,现在发现有一笔报关单收入确认有误,23年12月的出口日期,在24年1月确认了收入,因为是代理记账,所有报税资料比较晚,错过了12月增值税申报期,并且成本票也是24.1月开具的,小微企业,在24年1月确认收入后期有什么税务风险?怎么规避呢?
我们是门窗加工制造,工程专业分包合同(门窗的加工制造及安装)这个税率是9%,但是新的增值税法混合销售又是从高计征,帮我梳理一下这个变化和我们应该适用哪种税率
老师,您好,2025年有暂估未到票的,汇算清缴前发票还没来,要调增,是在年度财务报表里就调增利润,还是只在企业汇算清缴企业所得税的表里纳税调增呀
老师,现在最新劳务派遣的计税方式是怎么样,税率是
甲公司人员外包给乙公司,工资表由外包乙公司核算,然后甲公司人力资源部再鉴字,甲公司会计在报销单也签字,现外包人员工资算错了,乙谁要承担责任?
老师您好,我们律所在3月份经营所得汇缴退税时,被税务老师查账发现,25年度有8万的房租是26年1-4月份的,不允许在25年扣除要求调增处理,这个26年的8万房租,今年账上我按月分摊计入管理费用-房租中,那在26年度经营所得汇缴时还需要调减8万元吗?
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买活黄牛宰当卖牛皮的,税率多少?
请问一下,现在电商,抖音收入,打赏之类的都怎么做账啊,凭证是什么
老师,公司将委托加工(受托方提供的原材料)收回的产品发给员工,这需要过一下应付职工薪酬科目吗?这个福利费需要申报个税吗?
我说的是逻辑,亏不亏不重要
把营业收入做上去,比如要提升几个点营业收入我们才挣10%
结合上面我打的字
您好!你们毛利是负数,卖得多久就亏的多
所以要把收入整上去啊
主要是收入要整上去多少,才出的这个题
营业成本占收入比重就亏百分之十了。要把收入提升多少才不亏,所以才的来的这些问题啊
您好!营业收入-营业成本=毛利哦,这个是亏的,你提升收入没意义呀,只有毛利是正的情况下,提升收入才可能有盈利,你再确认下题目?或者把题目发上来?