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学堂老师,现在发现有一笔报关单收入确认有误,23年12月的出口日期,在24年1月确认了收入,因为是代理记账,所有报税资料比较晚,错过了12月增值税申报期,并且成本票也是24.1月开具的,小微企业,在24年1月确认收入后期有什么税务风险?怎么规避呢?

2026-04-28 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-28 09:05

1. 风险:海关与税务数据比对异常,增值税、所得税收入跨年错配,会触发预警,存在补滞纳金、被核查的风险。 2. 规避:更正 23 年 12 月增值税补申报出口收入,冲减 24 年 1 月对应收入;23、24 年企业所得税汇算做跨期纳税调整,留存报关单、交接资料备查。

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快账用户1567 追问 2026-04-28 09:07

老师,补滞纳金是12月到1月这期间的滞纳金吗?

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快账用户1567 追问 2026-04-28 09:07

是不是可以等税务这边核查以后,再做更正呢?

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齐红老师 解答 2026-04-28 09:09

同学你好 对的 是这样

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快账用户1567 追问 2026-04-28 09:11

老师,目前没有收到预警和核查的信息,我们是小微企业,收入确认在1月是不是也可以,等到最终核查需要更正了再去更正有什么后果吗?

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1. 风险:海关与税务数据比对异常,增值税、所得税收入跨年错配,会触发预警,存在补滞纳金、被核查的风险。 2. 规避:更正 23 年 12 月增值税补申报出口收入,冲减 24 年 1 月对应收入;23、24 年企业所得税汇算做跨期纳税调整,留存报关单、交接资料备查。
2026-04-28
你好,同学。建议你80万元,按无票收入确认入账,增值税申报表在12月按无票收入申报,这样才能享受小规模纳税的征收率计算增值税。日后变为一般纳税人后,对方需要开发票话,才可以与税务局协商按当时小规模纳税人享受的征收率开票。
2024-01-14
您好,这个是可以来得及的目前
2023-02-25
同学你好 没确认你咋做的分录 挂往来了?应收账款?这也是影响的
2025-01-08
首先,针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题,需要仔细审查公司的财务记录,找出所有不在应该期间的收入,并确定这些收入的正确入账时间。然后,与税务部门沟通,了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定,对延迟入账的收入进行补税和申报。 其次,关于报关单没有开票的问题,需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生,并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开,需要及时补开发票,并按照规定进行税务申报。同时,也要检查是否存在漏报或错报的情况,如果有,需要及时更正。 在填写出口海关数据和增值税申报数据时,确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题,建议与海关和税务部门保持密切沟通,了解他们的数据要求和统计方法,然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额,需要在申报时进行说明,并提供相关证明材料。 关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税的问题,这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通,了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合,需要尽快进行更正,并按照正确的方式进行补税和申报。
2024-03-22
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