你好,咱们是用于研发的吗?如果是就可以。

老师 一个研发项目,有技术难点,对外购买的技术服务来解决难点的,这种可以入研发费用,加计扣除吗?开票内容直接是 技术服务
老师您好,我们开出去专用发票*信息技术服务费*技术服务费,开进来普通发票*研发和技术服务*技术服务费可以嘛,
老师您好,我们开出去专用发票*信息技术服务费*技术服务费,开进来普通发票*研发和技术服务*技术服务费可以嘛,
老师您好,我们开出去专用发票*信息技术服务费*技术服务费,开进来普通发票*研发和技术服务*技术服务费可以嘛,
发票内容是*信息技术服务*技术服务费,可以入研发费用加计扣除吗?
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目
是用研新技术,但是就怕发票内容没有那么好,有影响吗?
发票是发票是根据合同内容开的,能和合同对应上就可以。
发票内容这样开也是可以入研发费吗?能入委外开发还是入哪个项目的?
这个根据您具体业务看用到哪里的就记录哪里。按照受益对象。
哪要是需要入委外开发的,需要开什么内容发票最好,对方可以商量的
委外发生的业务记录委外支出。
发票内容怎么开才最好的
按照合同的内容开发票就对了。
委外开发的合同,也可以开*信息技术服务*技术服务费?
可以的呀,你委外开发的,它是提供技术服务就开技术服务的,发票编码那个可以用软件查询一下,我发给你软件。
你好同学: https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编码查询 软件 ,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。
只有这个才写了为新品新技术研发费啊,研发费用加计扣除不是只是为了新技术新产品研发的费用才可以进入吗?
这个我前面已经回复您了。用于研发的 可以加计扣除。 薪产品新技术的也可以加计扣除。 您是哪里有疑问吗?
加计扣除,不是只有新产品新技术才可以加计扣除吗?旧的技术维护也可以吗?
旧的技术维护不符合加计扣除。
就是旧的维护,还有简单的升级,都不符合加计扣除的政策。
那研发加计扣除范围是什么?
我一会儿给你找一个文件发给你,你看一下。
116号文第四条规定:“企业从事《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》规定项目的研究开发活动,其在一个纳税年度中实际发生的下列费用支出,允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除: (一)新产品设计费、新工艺规程制定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。 (二)从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。 (三)在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。 (四)专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。 (五)专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。 (六)专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。 (七)勘探开发技术的现场试验费。 (八)研发成果的论证、评审、验收费用。”
不需要基于新技术、新产品、新工艺的前提下研发费用才可以吗?
比如咱是高新企业研发支出,可以加计扣除。