你好,咱们是用于研发的吗?如果是就可以。

老师您好,我们开出去专用发票*信息技术服务费*技术服务费,开进来普通发票*研发和技术服务*技术服务费可以嘛,
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老师您好,我们开出去专用发票*信息技术服务费*技术服务费,开进来普通发票*研发和技术服务*技术服务费可以嘛,
老师 收到的发票 开票内容是 研发和技术服务 *技术服务费 这个也是可以放在研发费用的吗
发票内容是*信息技术服务*技术服务费,可以入研发费用加计扣除吗?
老师,三月份供应商给我们开的一张电子专用发票是错的,我没记账并告知是错的,他们4月份开一张红字发票,这两张发票我都不用入账吧?
我想问一下个体工商户,查帐征收的,报了经营所得a表,但是是零申报,到报年度经营所得的时候申报表提示申报表所有项目的收入额(应纳税所得额)不能为空,这个怎么处理啊?
请问二手家电开冰柜发票,怎么开
老师,这个合同第一页合同双方是我们公司和对方总公司签的,但是最后一页盖章事三方的,我们公司,对方总公司和对方分公司,现在对方的意思是他们总分公司开发票和收款,这样可以吗
股权转让的义务发生时间
我们公司在深圳市光明新区,公司要新建厂房,想提前了解有关房产税的政策,有哪些需要注意的点呢?越细化越好
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老师好 我要之前暂估340万 现在还没有票来 调出来 要交多少税金 怎么计算
是用研新技术,但是就怕发票内容没有那么好,有影响吗?
发票是发票是根据合同内容开的,能和合同对应上就可以。
发票内容这样开也是可以入研发费吗?能入委外开发还是入哪个项目的?
这个根据您具体业务看用到哪里的就记录哪里。按照受益对象。
哪要是需要入委外开发的,需要开什么内容发票最好,对方可以商量的
委外发生的业务记录委外支出。
发票内容怎么开才最好的
按照合同的内容开发票就对了。
委外开发的合同,也可以开*信息技术服务*技术服务费?
可以的呀,你委外开发的,它是提供技术服务就开技术服务的,发票编码那个可以用软件查询一下,我发给你软件。
你好同学: https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编码查询 软件 ,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。
只有这个才写了为新品新技术研发费啊,研发费用加计扣除不是只是为了新技术新产品研发的费用才可以进入吗?
这个我前面已经回复您了。用于研发的 可以加计扣除。 薪产品新技术的也可以加计扣除。 您是哪里有疑问吗?
加计扣除,不是只有新产品新技术才可以加计扣除吗?旧的技术维护也可以吗?
旧的技术维护不符合加计扣除。
就是旧的维护,还有简单的升级,都不符合加计扣除的政策。
那研发加计扣除范围是什么?
我一会儿给你找一个文件发给你,你看一下。
116号文第四条规定:“企业从事《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》规定项目的研究开发活动,其在一个纳税年度中实际发生的下列费用支出,允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除: (一)新产品设计费、新工艺规程制定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。 (二)从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。 (三)在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。 (四)专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。 (五)专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。 (六)专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。 (七)勘探开发技术的现场试验费。 (八)研发成果的论证、评审、验收费用。”
不需要基于新技术、新产品、新工艺的前提下研发费用才可以吗?
比如咱是高新企业研发支出,可以加计扣除。