你好,咱们是用于研发的吗?如果是就可以。
老师 一个研发项目,有技术难点,对外购买的技术服务来解决难点的,这种可以入研发费用,加计扣除吗?开票内容直接是 技术服务
老师您好,我们开出去专用发票*信息技术服务费*技术服务费,开进来普通发票*研发和技术服务*技术服务费可以嘛,
老师您好,我们开出去专用发票*信息技术服务费*技术服务费,开进来普通发票*研发和技术服务*技术服务费可以嘛,
老师您好,我们开出去专用发票*信息技术服务费*技术服务费,开进来普通发票*研发和技术服务*技术服务费可以嘛,
发票内容是*信息技术服务*技术服务费,可以入研发费用加计扣除吗?
老师:下午好!环保税啥计算呢?
1000万股权转让要交多少个人所得税呢
老师您好!进一批货总货款是5667元,上个月做账务处理借:库存商品5667 贷:银行存款5351 贷:库存现金316 这个月才发现当时用现金付356元,其中40元供货商说是不含税的,这个月怎么做账务处理?
您好~想咨询下,费用分三次支付,目前仅支付了一笔,但是没有收到发票,这个怎么做账?
请问公司名下有一辆车,已提足折旧,现在公司要注销了,这辆车该怎么出处理?
老师,我8月份付款,9月份收到了发票,我可以把9月份的发票直接放在8月里吗?
房东代开非自住发票30万要上多少的个人所得税,是年租金30万,要上多少个人所得税,怎么算合多少
老师,劳务发票都是几个点的?
应收倒挂,不明白,能大白话解释下吗 预收账款大于应收账款的情况,具体是什么情况,展开说下,非常感谢
老师你好,我们是一家外贸出口公司,我们出口时以FOB价报关,货代给我们开具的发票是经纪代理服务*代理国际港杂费,请问我们可以入费用么?
是用研新技术,但是就怕发票内容没有那么好,有影响吗?
发票是发票是根据合同内容开的,能和合同对应上就可以。
发票内容这样开也是可以入研发费吗?能入委外开发还是入哪个项目的?
这个根据您具体业务看用到哪里的就记录哪里。按照受益对象。
哪要是需要入委外开发的,需要开什么内容发票最好,对方可以商量的
委外发生的业务记录委外支出。
发票内容怎么开才最好的
按照合同的内容开发票就对了。
委外开发的合同,也可以开*信息技术服务*技术服务费?
可以的呀,你委外开发的,它是提供技术服务就开技术服务的,发票编码那个可以用软件查询一下,我发给你软件。
你好同学: https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编码查询 软件 ,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。
只有这个才写了为新品新技术研发费啊,研发费用加计扣除不是只是为了新技术新产品研发的费用才可以进入吗?
这个我前面已经回复您了。用于研发的 可以加计扣除。 薪产品新技术的也可以加计扣除。 您是哪里有疑问吗?
加计扣除,不是只有新产品新技术才可以加计扣除吗?旧的技术维护也可以吗?
旧的技术维护不符合加计扣除。
就是旧的维护,还有简单的升级,都不符合加计扣除的政策。
那研发加计扣除范围是什么?
我一会儿给你找一个文件发给你,你看一下。
116号文第四条规定:“企业从事《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》规定项目的研究开发活动,其在一个纳税年度中实际发生的下列费用支出,允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除: (一)新产品设计费、新工艺规程制定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。 (二)从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。 (三)在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。 (四)专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。 (五)专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。 (六)专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。 (七)勘探开发技术的现场试验费。 (八)研发成果的论证、评审、验收费用。”
不需要基于新技术、新产品、新工艺的前提下研发费用才可以吗?
比如咱是高新企业研发支出,可以加计扣除。