借管理费用福利费,贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬福利费,贷进项税额转出,。借进项税额转出 贷转出未交增值税

老师我们是一般纳税人,7月购买了体育用品用于员工福利,当时收到专票,同事不知道,就认证抵扣了,并且7月的账做的借方进项税额,那么我8月的时候,是不是该做借方管理费用-福利费,贷方,应交税费-应交增值税(进项税额转出)?8月末的时候我该怎么做账结转?谢谢
老师好,我家一般纳税人,我把福利费的专票认证了,请问福利费的分录,和进项税额转出的分录该怎么做,谢谢
老师好!我是一般纳税人,收到一张专票,但用于职工福利,已统一认证,应交税费的分录怎做,怎样做进项税额转出的会计分录?求教!
老师好!我收到一张专票,已认证,但用于职工福利的,怎做进项税额转出,求会计分录,谢谢!
老师,一般纳税人收到福利费发票,怎么做进项税额转出的分录?
老师,我公司是租赁土地给农户承包养殖,每年不固定金额的偶尔有耕地管护的补助款,还有什么生态补偿费,都需要开票,年末开票,年初收款,我这些应该通过什么科目核算
股权变更 法人变更后,都需要调整什么
老师,煤炭贸易公司,从上游购进985吨,拉到下游结算时,由于硫指标不合格,只能结算958吨,对下游开票也是958吨,那我公司购进的985吨进项发票都可以抵扣吗,账务处理怎么处理差额部分
提问:老师请问这个怎么申报
老师请问一下,我们公司去年12月收了很多平台测试费一共1450,但是有部分就是要返还测试者垫付的,当时分不清哪些要返还哪些不返还,当时全部记入了营业外收入,今年1月才分清哪些要返还测试者垫付的是1310元,我就把这笔1310记入营业外支出,请问这种账务处理对吗
请问老师,如果没有出口退税业务,进项税金大于销项税金,就会产生期末留抵税额,但是不会退税是吗?
朴老师,天猫买家购买了东西如果申请开票的话,卖家必须在多少天以内开票?不然就会被罚款?
老师,你好,我是个体工商户。销售农产品,销售时需要开票,采购时对方不给开票,请问这种怎么处理。
老师,你好。请教下2025年个税汇算清缴修改的所有信息只能自己看到,对不对?
老师好,公司把我们公司对客户的应收款 让客户直接转给我们公司供应商抵消应付款 请问可以这样操作吗