借应付职工薪酬 福利费,贷进项税额转出,

作为员工福利购月饼进项税转出如何做会计分录
福利费中进项税转出的会计分录?
老师,上个月福利费做了进项税,这个月要转出怎么做会计分录
老师好,请问福利费进项税额转出会计分录怎么做?
请教下福利费计提和福利费进项税转出分录怎么写?
我建账时间写的26年3月可以吗
老师,为啥公司的营业执照上的经营范围,有那么多?不应该就只有一种吗?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
已抵扣进项税呢?
需要转出,这个做转出分录,借应付职工薪酬 福利费,贷进项税额转出,
借应付职工薪酬 福利费,进项税额 贷库存现金或者是银行等