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老师,差旅费报销单上,出差人写的是研发部,事由是研发,报销人是行政部的人,此笔差旅费可以计入研发费用吗

2023-09-26 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-26 10:00

可以的,可以的,没有问题。

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快账用户8095 追问 2023-09-26 10:04

固定资产盘点什么时候做的

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齐红老师 解答 2023-09-26 10:05

你好,一般季度末,年末需要

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快账用户8095 追问 2023-09-26 10:12

季度末不做,只是年末做可以吗

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齐红老师 解答 2023-09-26 10:18

可以是可以的自己规定就可以

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快账用户8095 追问 2023-09-26 11:35

年末盘点固定资产从而来调当年的账是吧,不是调下一年的账是吧

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齐红老师 解答 2023-09-26 13:07

那是调整当年的,不是调未来期间。

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快账用户8095 追问 2023-09-26 15:53

归为费用比归为成本的好处在哪里

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齐红老师 解答 2023-09-26 15:56

是归费用还是成本,并没有好坏之分。最终都会影响本年利润。的区别主要还是在于对业务的正确核算。

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快账用户8095 追问 2023-09-26 16:45

使用可抵发票的时候,拿来抵用的发票中有交通费和其它费用,可以总的一笔在报销单上写交通费报销吗

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齐红老师 解答 2023-09-26 16:57

可以用一张报销单,费用要分开写

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快账用户8095 追问 2023-09-26 17:06

那会计分录是一笔借管理费用/交通差旅费可以吗

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齐红老师 解答 2023-09-26 17:19

要对应报销的内容记相关科目就可以。

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快账用户8095 追问 2023-09-26 17:23

如上所说,使用可抵票据时,不一样的费用写在同一报销单上,那么不一样的2个会计分录写在同一会计凭证上还是写在2个会计凭证上

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齐红老师 解答 2023-09-26 18:28

写在同一个就可以的

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可以的,可以的,没有问题。
2023-09-26
你好;         分别去报销的; 经手人都不一样的 ;  你们发票是开一起的吗   
2022-08-12
不能,那个只能计入业务招待费
2026-01-09
同学你好,应该一个入制造费用-差旅费,一个入研发支出-差旅费。
2023-01-26
研发部门产生的研发支出
2023-12-25
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