你好对的 是这么做的
老师前期会计做的账给客户发货,有客户余额,我们现在不确定给客户发没发过了,客户余额应该为0,我是应该做主营业务无票收入好呢,还是做营业外呢
老师,如果a客户1月份给我们转款出货了,现在准备开票给a,但是现在a客户没用了,让我们开票给b.,应该不可以把,两个是同一个客户,只是a没用了,换名字了。
老师,我给客户开的发票税号错了,然后客户拍照给我让我红冲重新开具。我已经红冲开具了正确的,但是之前开错的发票联和抵扣联我让客户寄给我,可是客户说找不到了,这个该怎么办?
老师你好,我们货已交给客户,客户款也付了,可是客户一直迟迟不开票,我们要等客户说开票才能开票,这种情况我们可不可以要求客户把这些票开了,我们处于一种很被动的状态
老师你好,客户让我开票,以前有笔款忘了让我开,我是不是应该主动开给客户,后期即使客户忘了我是不是还是要做无票收入
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?