记住服务费用就可以了。

老师,公司销售部门请客户吃饭,送礼的费用计入哪个二级科目比较合理呀?
老师,请问下餐饮业,餐厅买回来的花槽放在厅面是不是计入销售费用,如果是的话一般二级科目叫什么好呢
公司是主营销售显示器的贸易公司,买了一套系统用于某个客户的销售订单,客户还没下单,销售发票也没有开,但是目前已经收到进项发票,请问该入什么科目比较合适
老师您好,我们公司参加展会购买的衣服,这个入销售费用下的,什么费用,二级科目是什么?
老师好。公司买的一个销售软件,叫着电销客户管理系统,入销售费用,二级科目什么合适
老师,我们工资单上不是有一部分员工迟到的,然后还有请假的这个钱我们应该做营业外收入吗?
老师,请问一下帮员工购买的商业保险可以抵扣企业所得税嘛?
请问,工商年审,纳税总额,是否包括2026年度补交2025年度的企业所得税(所得税汇算清缴企业所得税)?
资产状况信息为年报年度资产负债表和损益表(利润表)中的期末数,币种为人民币、单位为万元,小数点后保留两位;纳税总额为企业全年所交各类税金总和。请问老师年报年度资产负债表和损益表是按汇算清缴年报的财务报表填写的吗?
老师我们公司对公转到 个体法人的 法人银行卡上,相当于公转私了。后期对方用公户给我们开票,有风险吗?我们能这样操作吗?
老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗,还是年初全是数据,年末全是0谢谢
老师,工商年报,报关于资产状况填写,请问是按账上25年12月的资产负债表填写?还是按汇算清缴后的资产负债表填写?
25年11月 开了一张简易计税发票 贷方:应交税费-简易计税1700, 12月份红冲发票贷方红字:应交税费-简易计税-1700 但是11月份已经申报,12月交了简易计税的钱,借:应交税费-简易计税1700,导致上面挂账借方 12月开票税额1万,因为12月红冲上述简易计税发票减少1700税额,实际缴费8300,计提分录原借应交税费-转出未交增值税10000,贷应交税费-未交增值税10000,然后红冲上月多结转发票,借应交税费-转出未交增值税-1700,贷应交税费-未交增值税-1700,最终实际缴费借应交税费-未交增值税8300,贷银行存款,平账,我现在想问哪个地方出错了,我现在1700挂着借方科目怎么平掉
老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗,还是年初全是数据,年末全是0
老师所得税汇算表单咋么填报