你好,公司销售部门请客户吃饭,送礼的费用,计入:管理费用—业务招待费 科目核算
发现几个月前没有做抵扣勾选和统计确认,现在要怎么处理呢,现在补统计确认不行了
老师你好!公司法人,每个人计提工资24366元,也申报了个税和社保.但是没发放过工资,导致现在账上有347770.38元,(其中192967.46元属于2024年的)我应该怎么做账才合规
公司买月饼发给员工的专票进项税额能抵扣吗?
老师您好,我们是一般纳税人,对方给我们5月份开的专票,在7月份做账的时候做了进项税额转出是为什么呢
合同是不是也要装到凭证里面
小规模纳税人做账不是价税合计?这个税怎么可以抵扣了?
支付宝需要在电子税务局填互联网平台企业基本信息报送吗
老师你好,出口的电子口岸卡,法人操作卡去哪申请
财管19题的会计分录是什么,写的按照面值折算,就不用市价计算分配的利润分配吗
老师,我们有一家公司,我接手后,发现往来比较乱,部分缺合同,所有物流票都没用,部分缺发票,一直又是亏损状态,现在公司要进行股权转让,这些往来需要全部平掉吗? 我问了税,他们说不用做完税,只需要申报企业所得税和印花税。 目前资产总额有三百多万,亏损四十一万多,这个处理的思路是什么?听前手说,这些都是做的数据,不是真实的。 我作为财务人员应该自身规避的风险有哪些(就是我可以做的和不能做的)
我们今年开票额度是400万,一整年的招待费有三十多万,这个金额是否合理?会不会太大?
你好,非常的不合理,金额太大了
老师,这个怎么办呀?
你好,招待费有三十多万,这个都是真实的?
对的,真实发生的,我们老板是销售,经常请客户吃饭,而且还送礼
你好,那就据实入账,汇算清缴的时候按税法规定予以调整
老师,汇算清缴的时候怎么调整呀?金额大有点怕
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
金额大,税务局会不会查呀?
你好,可能会查。 据实调增了,就没有什么问题啊
那要调增多少才不会被查呢
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 今年开票额度是400万,一整年的招待费有三十多万 收入的5‰=2万,发生额的60%(以30万计算)=18万,按2万 扣除,纳税调增28万
意思是我们最多能扣除2万,扣除2万剩下的招待费调增对吧?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师,辛苦啦
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。