根据您提供的信息,该员工1-6月的工资收入超过了5000元,因此需要缴纳个人所得税。假设该员工1-6月的工资收入为36000元,已缴纳个人所得税,7-12月的工资收入为30000元,劳务票收入为100000元,已缴纳个人所得税。 在年度汇算清缴时,该员工的综合所得包括工资收入和劳务票收入。根据中国个人所得税法规定,综合所得以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。因此,该员工的年度汇算清缴应纳税所得额为: ● 工资收入:36000元 %2B 30000元 = 66000元 ● 劳务票收入:100000元 ● 总计:66000元 %2B 100000元 = 166000元 如果该员工的年度总计应纳税所得额超过50,000元,则需要按照相应的税率进行年度汇算清缴,重新计算个人所得税。因此,如果该员工的年度总计应纳税所得额超过50,000元,则需要将劳务票收入纳入汇算清缴,并重新计算个人所得税。 需要注意的是,具体的计算方法和税率可能因地区和政策而异,建议该员工在年度汇算清缴前咨询当地税务部门或相关机构以获取更准确的信息和计算结果。

老师,您好! 我公司聘请了外籍员工,11月份入职了。请问,1)个税和中国员工一样计算吗?2)年中入职了,2020年度汇算清缴,计算全年度应纳税所得额时,可以扣除6万元,也就是12个月的扣除额吗? 谢谢!
2.王某为中国公民,2021年收入情况如下:每月工资收入30000元,每月基本减除费用5000元,“三险一金”专项扣除为4500元,从1月起享受子女教育、赡养老人两项专项附加扣除共计2000元。1月取得劳务报酬所得2000元。2月取得稿酬所得40000元。3月份出售专利权所得10000元。其他月份只有工资收入。请计算(1)1-3月每月应预扣预缴个人所得税税额。(2)2021年汇算清缴的个人所得税。个人所得税税率表级数应纳税所得额税率(%)速算扣除数1不超过36000元302超过36000元至144000元的部分1025203超过144000元至300000元的部分20169204超过300000元至420000元的部分25319205超过420000元至660000元的部分30529206超过660000元至960000元的部分35859207超过960000元的部分45181920
【计算题】小明2021年收入情况如下,1-11每月工资薪金收入15000元,1-11月工资薪金已预扣预交个人所得税990元,12月工资薪金为17000元,“三险一金”等专项扣除为4000元/月,全年取得劳务报酬收入40000元,稿酬收入3500元。不考虑其他因素,(假设小明有一个2岁的小孩(在小明这边扣除),父母均为60岁以上,自己为独生子。)(1)请计算12月工资薪金预缴个人所得税及全年工资薪金预缴个人所得税.(2)请计算小明汇算清缴多退少补的个人所得税税额。
老师:个人所得税汇算清缴中,我有工资薪金收入129940.我有7笔劳务费5416,每次都是在800元以下,当月没有缴税,汇算清缴中,我要补缴个税。劳务费费用扣除1320.这费用扣除我不知是怎么算出来的?我补缴的个税中,有劳务费的补缴部分吗?
老师员工在我公司工资是45900元,其中1月份缴纳个人所得税是2.08元,在另一个公司工资是20020元,这种情况个人所得税还用汇算清缴吗,年度收入未超过12万而且已经预交了2.08元的个人所得税,这种情况就不用补税了是吧就是免税申报是吧,那基本减除额汇算清缴是不用选择是吧
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
老师,那是不是年度总计应纳税所得额不超过50000元,不需要缴纳个税,10万元的开票收入也不需要纳入汇算清缴重新计算个税?比如年度总计应纳税额4万元没有个税,开票收入10万已经缴纳个税,这种情况就不需要重新计算个人所得税?
同学你好 对的 是这样的哦