您好,基本没有什么税,交个所得税和印花税 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,**生产建设兵团财务局: 经国务院批准,现将农民专业合作社有关税收政策通知如下: 一、对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税. 二、增值税一般纳税人从农民专业合作社购进的免税农业产品,可按13%的扣除率计算抵扣增值税进项税额. 三、对农民专业合作社向本社成员销售的农膜、种子、种苗、化肥、农药、农机,免征增值税. 四、对农民专业合作社与本社成员签订的农业产品和农业生产资料购销合同,免征印花税. 本通知所称农民专业合作社,是指依照《中华人民共和国农民专业合作社法》规定设立和登记的农民专业合作社. 注释: 条款失效.第三条关于化肥的规定自2015年9月1日起停止执行,参见:《财政部 国家税务总局关于对化肥恢复征收增值税政策的补充通知》(财税〔2015〕97号).

公司为一般纳税人做农机生产销售,按照9%增值税优惠税率给客户开票,收取大概6个多点税费,客户说他们是合作社,同样产品如果从小规模公司那里,开票只需要加3个点的税费,我们就没有价格优势了,如何解决?
2、某企业为销售类的小规模纳税人,2022年1-3月累计开发票金额为55万,其中开具1%增值税专用发票10万,开具纸质普通发票30万,开具电子普通发票15万;本季度进货取得发票30万,工资加社保10万,差旅费3万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万银行手续费0.5万、采购办公用品1万;2022年4-6月累计开发票金额为195万,其中开具增值税专用发票68万,纸质普通发票32万,开具电子普通发票95万;本季度取得成本发票65万工资加社保10万,差旅费3万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万、银行手续费0.5万、采购办公用品1万;有上年度可弥补的亏损额75000元,并且以上成本费用均取得了合法票据,请问该企业要申报哪些税种?是否有税款?税款分别交多少?
我们单位是个小学,学校的食堂,大门位置,被征用了,现在棚户区改造工作领导小组办公室,要给我们征收补偿款,大约76万多元,让我们来开票,我问了财政,财政说这是我们的收入,不能开局行政事业性收据,我想请问一下,我是需要开局增值税电子普通发票么?开局的内容是什么?学校是小规模,那我需要缴纳,增值税,印花税?城建税及附加税么?另外棚户区改造领导小组办公室,他们有税号么?开发票,我只写单位名称,不写税号也不对吧?麻烦解答疑惑,谢谢了
老师好,请问我们公司是农业专业合作社,主要销售是农产品水果,请问开票税率是多少?这种公司在税收方面有哪些优惠呢?
我们农业种植合作社,小规模,往外销售苗木,请问开票税局都需要缴纳哪些税款?税率大概有多少?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
我们是外购一些小苗苗,培养几年长大往外销售,这属于合作社免税增值税吗?
您好,我认为属于的,每个人理解不一样,还是跟专管员确认一下
如果不免税是按照增值税1%附加税(7%、2%、3%)印花税0.03%、所得税1%税率缴纳的吗?
您好,所得税我认为是5%,1%是有什么政策我没了解到么,能分享一下么
我们是小规模,如果小规模开票不是1%吗?还是3%?所得税5%这么高吗?
您好,知道啦,增值税1%,季度不超30万还免呢,但是所得税是300万以内所得额5%哦,没有1%,所得税和增值税不一样的
假如我们小规模开250万的发票(不免税的情况下):增值税1%、附加税(7%、2%、3%)、印花税0.03%、所得税5%税率缴纳对吗?
您好,是的呢,是这么理解的
假如我们免税是不是只缴纳印花税0.03%和所得税55%就行?
您好,是的呢,印花税0.03%和所得税5%就行