你好,是什么原因导致的 进项税额 转出呢?

2018年度失控发票已经进项税额转出并当年交税,2022年让做成本转出并更正2018年汇算清缴年报申报表,会计分录和申报表分别怎么做
今年更正去年申报表做进项税转出应该怎么记账?
进项税额做转出的分录怎么做?怎么更正申报表?
老师,我更正了上个月增值税申报表,做了进项税转出,这个分录怎么写呢
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
税务局说烟酒的进项专票不能做认证抵扣税额
但是公司这边已经认证抵扣税额了,现在税务局说要做进项转出
你好 借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税( 进项税额转出) 需要填写进项税额转出的申报表
申报表怎么更正
你好,这个不是申报表更正的问题,而是直接做 进项税额转出 的申报
直接在申报表上做吗?比如说金额是300,需要再缴税税额300吗?可以放到下月再有进账认证抵扣这300吗?
你好,转出的进项税额,之前已经抵扣的烟酒的进项税额
好的,那在账上怎么平账呢?怎么做分录?,谢谢
你好 之前多抵扣的时候,借:管理费用,应交税费—应交增值税( 进项税额),贷:银行存款等科目 之后转出的时候,借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税( 进项税额转出) 这个过程,账务是平衡的
还有三项附加呢
你好,根据进项税额转出情况,做附加税的计提,缴纳分录就是了 借:税金及附加,贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税,贷:银行存款