你好,是什么原因导致的 进项税额 转出呢?

2018年度失控发票已经进项税额转出并当年交税,2022年让做成本转出并更正2018年汇算清缴年报申报表,会计分录和申报表分别怎么做
老实,进项税额转出了应该怎么更正申报表?每个表都要更正吗
今年更正去年申报表做进项税转出应该怎么记账?
进项税额做转出的分录怎么做?怎么更正申报表?
老师,我更正了上个月增值税申报表,做了进项税转出,这个分录怎么写呢
今年水费全部红冲了。日常是借管理水费。贷银行存款。现在红冲该怎么做账
老师,我们26年收到符合小型微利企业印花税减半政策退税2500元,我入账在26年,实际退25年7~9月的印花税,那我25年年报的时候是不是要调增2500元的税金及附加。
老师好,有个员工3月的个税申报忘了,忘记填社保了,交了10来块钱的税,现在有必要更正申报吗
老师,关于公户转账给私户的问题还是不太明白,怎么做是正确的?
老师,我们平时零星办公费想去银行取现付款,请问去银行办理现金支票是不是还要付支票费(朴老师)
工商年报上面的单位缴费基数的五险基数哪里的数据哪里找填啊
老师,我们是农民专业合作社,实际有固定资产,之前没有入账也没有取得发票,现在税局要求账上增加上固定资产变更25年的报表,我应该怎么做?
老师,注销公司银行基本账户,需要法人身份证原件还是复印件
老师要认定研发费用需要满足哪些资料才行啊,
老师,汇算清缴,就是虽然在26年扣除的个税也是权责发生制都要算到25年里面去我个税放在了管理费用-员工薪资福利费这个单独明细里面,怎么填
税务局说烟酒的进项专票不能做认证抵扣税额
但是公司这边已经认证抵扣税额了,现在税务局说要做进项转出
你好 借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税( 进项税额转出) 需要填写进项税额转出的申报表
申报表怎么更正
你好,这个不是申报表更正的问题,而是直接做 进项税额转出 的申报
直接在申报表上做吗?比如说金额是300,需要再缴税税额300吗?可以放到下月再有进账认证抵扣这300吗?
你好,转出的进项税额,之前已经抵扣的烟酒的进项税额
好的,那在账上怎么平账呢?怎么做分录?,谢谢
你好 之前多抵扣的时候,借:管理费用,应交税费—应交增值税( 进项税额),贷:银行存款等科目 之后转出的时候,借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税( 进项税额转出) 这个过程,账务是平衡的
还有三项附加呢
你好,根据进项税额转出情况,做附加税的计提,缴纳分录就是了 借:税金及附加,贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税,贷:银行存款