你好,是什么原因导致的 进项税额 转出呢?

2018年度失控发票已经进项税额转出并当年交税,2022年让做成本转出并更正2018年汇算清缴年报申报表,会计分录和申报表分别怎么做
老实,进项税额转出了应该怎么更正申报表?每个表都要更正吗
今年更正去年申报表做进项税转出应该怎么记账?
进项税额做转出的分录怎么做?怎么更正申报表?
老师,我更正了上个月增值税申报表,做了进项税转出,这个分录怎么写呢
老师,发票的购买方名称里面,正确的是“粟”,对方开成了“栗”。电子税务局里面也查得到这张发票,这种情况,还需要对方重开发票吗?我们是小规模纳税人,收取的都是普票。我发现去年有不少这种情况的,电子税务局里面发票查询倒是查的到对应发票的
如果报销2月的发票发现写的日期是2月开的发票内容错误重开是开在3月16号的,那么这个报销也可以做进3月的账里面对吧?
老师,盘亏的配件入营业外支出可以吗?还是入主营业务成本更合适?
固定资产在2024年计入费用了,2025年才发现,如果直接在2025年调增之前折旧的金额有风险吗?2024年也稽查了没查出来
给临时工发的工资必须要写收据吗 只有转账记录可以吗
我公司应付给对方企业的货款,因对方企业注销了,那不用支付的货款怎么处理,要交什么税
朴老师,把产品运到仓库的运费没有发票,可以计入产品成本吗?
老师 开票拿不含税可以开票吗
员工跟总公司签的劳动合同,可以在分公司发放工资吗
股东投资100进来,现在转让给对方,退股,那这个钱怎么弄
税务局说烟酒的进项专票不能做认证抵扣税额
但是公司这边已经认证抵扣税额了,现在税务局说要做进项转出
你好 借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税( 进项税额转出) 需要填写进项税额转出的申报表
申报表怎么更正
你好,这个不是申报表更正的问题,而是直接做 进项税额转出 的申报
直接在申报表上做吗?比如说金额是300,需要再缴税税额300吗?可以放到下月再有进账认证抵扣这300吗?
你好,转出的进项税额,之前已经抵扣的烟酒的进项税额
好的,那在账上怎么平账呢?怎么做分录?,谢谢
你好 之前多抵扣的时候,借:管理费用,应交税费—应交增值税( 进项税额),贷:银行存款等科目 之后转出的时候,借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税( 进项税额转出) 这个过程,账务是平衡的
还有三项附加呢
你好,根据进项税额转出情况,做附加税的计提,缴纳分录就是了 借:税金及附加,贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税,贷:银行存款