你好,是什么原因导致的 进项税额 转出呢?
2018年度失控发票已经进项税额转出并当年交税,2022年让做成本转出并更正2018年汇算清缴年报申报表,会计分录和申报表分别怎么做
老实,进项税额转出了应该怎么更正申报表?每个表都要更正吗
今年更正去年申报表做进项税转出应该怎么记账?
22年6月份让更正21年12月份的申报表,要做进项税额转出,12月不做进项税额转出的时候不仅不用上税,而且还有留抵税额,做了进项税额转出之后就需要缴税了,那会计分录应该怎么做?
老师,更正2020年报表,进项税额转出,这要怎么做账务处理
老师,我们单位14年至20年期间总共累计净利润200万,可以不计提法定盈余公积直接分配一部分吗
老师,接上的账开了发票了,但是没有做账,这种的怎么办呀
郭老师,执照让别人用异常了,还有税务罚款,这个一直不交会怎么样啊
请问:公司可以为他人取得本公司或母公司股份,啥意思,这道题读不懂啥意思?
老师,房地产企业持有并准备增值后转让的土地使用权属于投资性房地产吗
请问:这道题怎么选,没思路?
请问:最高额抵押啥意思,实际发生的债权余额高于最高限额,不懂这句话啥意思?
老师,债券投资,25年新增的部分,如果没有减值,处置时差额计入投资收益,如果减值了,是不是相对减值计提的差额就去信用减值损失,
哪些类目可以有国补????
股东相同,注册的两个公司,一个一般纳税人A,一个小规模B,员工有重叠人员一人(B公司法人代表人在A也有工资),小规模公司一般对接开普票的客户,这个两个公司有哪些潜在风险呢
税务局说烟酒的进项专票不能做认证抵扣税额
但是公司这边已经认证抵扣税额了,现在税务局说要做进项转出
你好 借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税( 进项税额转出) 需要填写进项税额转出的申报表
申报表怎么更正
你好,这个不是申报表更正的问题,而是直接做 进项税额转出 的申报
直接在申报表上做吗?比如说金额是300,需要再缴税税额300吗?可以放到下月再有进账认证抵扣这300吗?
你好,转出的进项税额,之前已经抵扣的烟酒的进项税额
好的,那在账上怎么平账呢?怎么做分录?,谢谢
你好 之前多抵扣的时候,借:管理费用,应交税费—应交增值税( 进项税额),贷:银行存款等科目 之后转出的时候,借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税( 进项税额转出) 这个过程,账务是平衡的
还有三项附加呢
你好,根据进项税额转出情况,做附加税的计提,缴纳分录就是了 借:税金及附加,贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税,贷:银行存款