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进项税额做转出的分录怎么做?怎么更正申报表?

2023-09-26 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-26 19:36

你好,是什么原因导致的 进项税额  转出呢? 

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快账用户9865 追问 2023-09-26 20:19

税务局说烟酒的进项专票不能做认证抵扣税额

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快账用户9865 追问 2023-09-26 20:19

但是公司这边已经认证抵扣税额了,现在税务局说要做进项转出

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齐红老师 解答 2023-09-26 20:21

你好 借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税( 进项税额转出) 需要填写进项税额转出的申报表 

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快账用户9865 追问 2023-09-26 20:23

申报表怎么更正

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齐红老师 解答 2023-09-26 20:26

你好,这个不是申报表更正的问题,而是直接做  进项税额转出  的申报

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快账用户9865 追问 2023-09-26 20:29

直接在申报表上做吗?比如说金额是300,需要再缴税税额300吗?可以放到下月再有进账认证抵扣这300吗?

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齐红老师 解答 2023-09-26 20:33

你好,转出的进项税额,之前已经抵扣的烟酒的进项税额

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快账用户9865 追问 2023-09-27 12:00

好的,那在账上怎么平账呢?怎么做分录?,谢谢

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齐红老师 解答 2023-09-27 12:01

你好 之前多抵扣的时候,借:管理费用,应交税费—应交增值税( 进项税额),贷:银行存款等科目 之后转出的时候,借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税( 进项税额转出) 这个过程,账务是平衡的 

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快账用户9865 追问 2023-09-27 12:17

还有三项附加呢

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齐红老师 解答 2023-09-27 12:59

你好,根据进项税额转出情况,做附加税的计提,缴纳分录就是了  借:税金及附加,贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税,贷:银行存款

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你好,是什么原因导致的 进项税额  转出呢? 
2023-09-26
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
2025-05-01
你好,当时留低在哪个科目?里面挂着 借进项转出 贷留底科目
2025-05-01
您好,
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
2025-03-01
2018年你是申报表转出了,账务有处理吗?
2022-01-20
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