您好,收到款 借:银行 贷:其他应付款 后续这个钱不还,开票6%服务费发票给对方,确认其他业务收入 相当于他们定制这个产品给我们的服务费
我公司和另一个公司合作生产,对方出设备和技术,我方出场地,平时支出四六分,对方把钱打到我方账户,利润五五分,利润分成形式是通过把产品转卖给对方来实现的,请问我方要怎么做账?
两家公司合作项目生产产品,对方出设备,我方出场地,流水支出四六分,对方把钱打到我公司账户,走账也在我公司,利润是通过我们把产品卖给对方实现,请问我方收到对方的钱挂起他应付吗?这个要怎么平账?平时账务要怎么做?
我公司和另外一个公司合作生产产品,对方出设备技术,我方出场地,平时利润五五分,利润通过生产的产品卖给对方实现,流水支出四六分,对方将承担的费用打到我公司账户,这个要怎么做账?这个不属于实收资本,如果记起他应付,我后续要怎么平账?这个她们承担的费用也不属于借款啊?
老师,我们公司跟另外一个公司签了协议,协议内容是我们出土地他们付钱,不过我们的土地有收益的,账是在我们这边设立银行一般户独立核算。有收益按约定分红,我搞不懂是他们出钱投进来这个钱我要挂什么科目。分红又用哪个科目,主要不是我们工商上的股东我用不了实收资本,分红也用不了利润分配呀?我们有类似这样合作的两个协议,每个都开了对应银行独立核算。他们不是工商上的股东呀,是内部签协议一起做的一个项目,如果投进来做了其他应付款,那如果产生收益用哪个科目,用投资收益吗?是我们这边做账然后分红给对方的这样也不对吧
老师你么有这个表格吗
老师,这个题的答案部分345看不懂
收到货款未收到发票 那 借:银行存款 贷:预收账款 收到发票后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 是那样吗?
研发立项是3月份,但是实际开始是4月份,那3-4月这个期间的费用可以做研发费用,费用化支出吗
工会会计实操课有吗?
老师,您好:咨询下,公司员工已退休,1、个税app汇算清缴时,综合所得还会涉及:社保、公积金,基本扣除6万,专项附加扣除这几项目?2、退休工资需要交个税吗?3、还有如果涉及海外收入,也是在这个时间段申报?分类所得和经营所得不需要处理?
老师,报表上有固定资产。但是5年都没有折旧,单位里也没有固定资产。这个该怎么处理
老师 上个月老板实收资本增加20000,这个6月是不是要交印花税?然后在电子税务局哪一个模块进去操作?是小微企业 20000元应该交多少印花税?还有凭证如何录?
老师,您好,想请教个问题,本月开了一张技术服务费的发票,那本月怎么结转成本啊
公司报销客户的花销,可以做费用抵所得税吗