你好,这个是可以的,没问题的
老师,问一下,别人把承兑汇票背书给我,我开票给对方。然后我可以背书个给我另外一个公司吗?可以不开票么
老师您好,请问我司收到一张客户转给另外一家公司的承兑汇票背书,我司该怎样用这个汇票给供应商付款
电子银行承兑汇票客户背书给我们,签收,然后收到银行不能贴现我们背书给另外一家客户,这家公司贴现扣除手续费转给我们
我公司的承兑汇票还没到期,然后背书给另外一个公司,另外一个以往来款的相应金额转入我公司,请问这样操作没问题吧?
老师,请问收到客户一张商业电子承兑汇票,我们背书转给另外一家公司,分录怎么做
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
什么手续都不需要吗,那进入公司的账户名称不是和我啥关系都没有的一个公司也可以啊
本身我们公司的银行是可以贴现的,我在转出去让别的公司贴现给我们转回来那怎么做账老师
必须跟你的公司有业务往来哈,不然,你背书给他干嘛呢?
是问题就是在这里,是外面一家专门给别人贴现的公司,按照道理我和对方没有实际业务。所以想问问这种的是不是可以
这个是可以的,只是贴现的利息没法税前扣除
请问老师,这种账务怎么处理呢,收到实际款的不是甲方打回的,和这家贴现公司还要在做往来吗,并且对方也不给出具合同是一家科技公司
就是挂往来科目,收回款后冲减
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。