你好,这个是可以的,没问题的

老师,建筑公司里的现场经费,安措费,措施费,间接费用这几个科目如何区分,我看了那个长城建筑的实操课,这几个科目老是分不清
总承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢
年终奖是年底一次性计提还是每月计提?
老师我想问一下查账的问题,公司出现财务状况啦
老师,有个公司准备注销,之前老板借款给公司发工资欠老板9万元,实收资本已经全部缴满,账面没有钱了,如果现在增资15万,之后用这钱还款老板的9万元,剩余的留作经营再经营几个月发工资,这样可行吗?
老师,请问这家公司今年的年报已经填报完了吗
老师,这个印花计算表实际工作中哪里去查找
老师:视同销售不影响总的应纳税所得额? 但是会影响业务招待费、广告费的计算基数,是吗? 自产的作为赠送样品给客户和作为食堂用都是视同销售,是吗? 那个要加上作为计算业务招待费基数,哪个不要?不懂哦
土地增值税清算中,房开企业拆迁房屋,支付拆迁补偿款10万元,同时还面积90平方米,其中70平米属于拆迁置换面积,20平米为超置换面积。70平米置换单价为1000元每平米,超置换面积的20平米按市场单价3000元每平米。 请问这个业务中,房开企业的土地增值税收入应确认多少?拆迁补偿费成本应确认多少?
高新企业对财务软件的要求
什么手续都不需要吗,那进入公司的账户名称不是和我啥关系都没有的一个公司也可以啊
本身我们公司的银行是可以贴现的,我在转出去让别的公司贴现给我们转回来那怎么做账老师
必须跟你的公司有业务往来哈,不然,你背书给他干嘛呢?
是问题就是在这里,是外面一家专门给别人贴现的公司,按照道理我和对方没有实际业务。所以想问问这种的是不是可以
这个是可以的,只是贴现的利息没法税前扣除
请问老师,这种账务怎么处理呢,收到实际款的不是甲方打回的,和这家贴现公司还要在做往来吗,并且对方也不给出具合同是一家科技公司
就是挂往来科目,收回款后冲减
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。