你好,用于接待的就是直接入业务招待费

老师,请问,开进来的白酒和茶叶的专票,分录,借管理费用~招待费 贷银行存款 可以吗
房开老师 我们公司购买茶叶、酒 燕窝等用于送人 请问视同销售吗?还是直接做业务招待费呢?
老师,单位买2500元的人参,可以进招待费吗,,还有茶叶可以走办公费吗?白酒每月能有400-500的发票进招待费还是办公费。
老师,公司送礼买茶叶和酒的发票可以入费用票吗?
老师,请问公司买的烟酒和茶叶,可以计入招待费用吗?
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
应该是送给客户的
送给个人要交个税的,按偶然所得
是不是公司这边要视同销售的?
这些不是购入的你们日常的销售的商品,不视同销售
是我们买进来,无偿送给员工和客户的呢?是直接入业务招待费或福利费,还是要视同销售?
赠送给职工个人的消费的,只是进项不能抵扣。用于接待的视同销售,那么进项就可以抵扣
不是一般纳税人的。好像是职工福利的在增值税方面不用视同销售,在企业所得税要视同销售,个税方面要并入工资薪酬报个税,对吗?
是的,就是那样处理的