你好,用于接待的就是直接入业务招待费

房开老师 我们公司购买茶叶、酒 燕窝等用于送人 请问视同销售吗?还是直接做业务招待费呢?
老师,单位买2500元的人参,可以进招待费吗,,还有茶叶可以走办公费吗?白酒每月能有400-500的发票进招待费还是办公费。
老师,公司送礼买茶叶和酒的发票可以入费用票吗?
老师,请问公司买的烟酒和茶叶,可以计入招待费用吗?
老师,公司买的茶叶记入业务招待费可抵扣进项吗
合资协议可要交印花税?。
本来是A公司欠我们账款,现在B公司代A公司付给我们账款,我们开票也是A公司,B公司转账的摘要也是写的代A公司支付,那我账上要提现B公司吗?
经贸局奖励的市内工业产品配套奖励项目记账进哪个科目?分录咋做?
老师,公司借的个人的钱,直接走公户就行是吗,产生的利息可以直接走公户吗,这种利息没有发票应该怎么办
老师好!我3月份忘了向供应商要发票了,导致增值税税负率过大,后期拿到进项发票后能否多抵一些进项,从而降低税负率?
老师,请问小规模纳税人什么情况下做账需要单独做应交税费?
请教下,母子公司之间在做往来抵消时,如果双方都含税,在做账的时候是不是都要做进去保证总金额一致,然后在抵不含税金额。如果一方没挂税就感觉总金额不一致
厂房租金算入什么会计科目
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
应该是送给客户的
送给个人要交个税的,按偶然所得
是不是公司这边要视同销售的?
这些不是购入的你们日常的销售的商品,不视同销售
是我们买进来,无偿送给员工和客户的呢?是直接入业务招待费或福利费,还是要视同销售?
赠送给职工个人的消费的,只是进项不能抵扣。用于接待的视同销售,那么进项就可以抵扣
不是一般纳税人的。好像是职工福利的在增值税方面不用视同销售,在企业所得税要视同销售,个税方面要并入工资薪酬报个税,对吗?
是的,就是那样处理的