你好,用于接待的就是直接入业务招待费

房开老师 我们公司购买茶叶、酒 燕窝等用于送人 请问视同销售吗?还是直接做业务招待费呢?
老师,单位买2500元的人参,可以进招待费吗,,还有茶叶可以走办公费吗?白酒每月能有400-500的发票进招待费还是办公费。
老师,公司送礼买茶叶和酒的发票可以入费用票吗?
老师,请问公司买的烟酒和茶叶,可以计入招待费用吗?
老师,公司买的茶叶记入业务招待费可抵扣进项吗
老师,离职补偿金汇算清缴时计入哪里?算入福利费等基数不?
汽车租赁公司改名成科技公司,公司名下的车辆有没有影响?有没有问题?
总公司和分公司单独核算,现在总公司做股权转让,需要提供总公司资产负债表,还是总分公司的合并报表?
@小菲老师,关于中储粮年审项目的贴子全部删除
老师,为什么我在计学堂咨询贴中华网校被领导看到了?
老师我问下,银行转款备注的是会务费,但是发票开的是餐饮服务
老师,咨询一下,我们新办企业有2个月有人员工资,但没收入,第三个月工资也没有了,这种情况,工资要要做管理费用-开办费吗?我做的管理费用-工资可不可以?会不会影响汇算清缴
比如说我2023年11月10号,借给一家公司100万,年化利率是按5%算,按复利是怎么算呢?从2023年11月10号到今天2026年6月5号,天数是怎么算的呢?帮我写出具体的计算公式,东老师不要回答
出口的品牌怎么填? 我填无品牌,货代说现在无品牌查的严
请问这个月勾选的进项票有租金和货物的,需要分开报印花税吗
应该是送给客户的
送给个人要交个税的,按偶然所得
是不是公司这边要视同销售的?
这些不是购入的你们日常的销售的商品,不视同销售
是我们买进来,无偿送给员工和客户的呢?是直接入业务招待费或福利费,还是要视同销售?
赠送给职工个人的消费的,只是进项不能抵扣。用于接待的视同销售,那么进项就可以抵扣
不是一般纳税人的。好像是职工福利的在增值税方面不用视同销售,在企业所得税要视同销售,个税方面要并入工资薪酬报个税,对吗?
是的,就是那样处理的