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甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,装修服务适用的增值税税率为9%,委托代销服务适用的增值税税率为6%。2022年1月份,甲公司发生的有关经济业务如下:(1)1月3日,向乙公司销售M商品4000件,不含税单价为500元,单位成本为300元,符合收入确认条件。由于批量销售,承诺给予乙公司10%的商业折扣,合同规定的现金折扣条件为2/20、N/30(计算现金折扣时不考虑增值税),预计客户20天内付款的概率为90%,20天后付款的概率为10%。甲公司认为按照最可能发生的金额能够更好地预测其有权获取的对价金额。10日,收到乙公司支付的购货款项。(2)1月9日,与丙公司签订委托代销协议,委托丙公司代销商品一批,共计150件,合同约定丙公司应按每件20万元(不含增值税)对外销售,按售价的10%收取手续费,每件商品实际成本为17万元,当日发出商品。15日,甲公司收到丙公司开具的100件已销商品的代销清单,据此向丙公司开具了增值税专用发票,注明的价款为2000万元,增值税税额为260万元;同时收到丙公司提供代销服务开具的增值税专用发票,注明的价款为200万元,增值税税额为1

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