您好,可税前扣除金额=min(收入合计×0.5%, 业务招待费实际支出额×60%)。这两个取最小数

老师,请问下所得税汇算清缴招待费纳税调整会计分录如何做
老师你好!企业所得税汇算清缴时业务招待费是不是必须要调整呢,我去年汇算时好像都没调
老师好,请问所得税汇算清缴时,业务招待费是如何调整的?谢谢!
老师汇算清缴,我们根据业务招待费调增缴纳税额,请问这部分税额支出我要如何做账?谢谢
老师,请问一下,企业所得税年度汇算清缴时业务招待费扣除额是多少?谢谢
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
假如收入合计×0.5%=10万,业务招待费实际支出额×60%=8万,那就按8万在税前扣除。对吗
是的,就是你说的这样的
那就是账载金额=13.33万,税收金额=8万,纳税调增=5.33万。对吗
是的, 是的, 就是你说的这样的
如果发现以前年度招待费13.33万中有2万是不能税前扣除,那我现在是需要更改汇算清缴表,调增交所得税吗?
是的,要这样的,如果税务局查到,会罚款的
修改汇算清缴表时,就是修改纳税调整的那张表吗?
要去窗口办理才可以,过了申报期就不能自已在网上操作了
现在发现税收金额应=(13.33-2)*60%=6.80万。营收*0.5%=10万。如果税率按25%算,那我应调增金额=13.33-6.8=6.53万。汇算清缴时已调增金额为5.33万。那我现在还要补所得税=(6.53-5.33)*25%=0.3万。对吗?谢谢!
是的,就是这样算的
老师,请问营业收入是指主营业务收入+其他业务收入,对吗
是的,是的, 就是你说的这样的