您好,可税前扣除金额=min(收入合计×0.5%, 业务招待费实际支出额×60%)。这两个取最小数

老师,请问下所得税汇算清缴招待费纳税调整会计分录如何做
老师好,请问所得税汇算清缴时,业务招待费是如何调整的?谢谢!
老师汇算清缴,我们根据业务招待费调增缴纳税额,请问这部分税额支出我要如何做账?谢谢
老师,请问一下,企业所得税年度汇算清缴时业务招待费扣除额是多少?谢谢
老师,请问下2023年12月我们企业所得税汇算清缴调增了捐赠支出和业务招待费一部分金额,然后5月份汇算清缴时候又把捐赠支出和业务招待费全额调增了,谢谢是不是多调增了
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
残值抵税,这个在现金流量中属于投资活动,但是在管理利润表里面税后经营净利润,是不是应该要包括进去?与长期资产相关的都不属于经营的吗?那资产处置损益好像又算,整的我有点不明白了
安装门窗可以开现代服务安装费吗
建筑业,一般纳税人,6000多的打印机和5000多的测量仪是一次性进费用还是入固定资产?
2025年退了2024年的一笔收入1800 怎么做分录比较合适
买车的车辆购置税可以凭完税证明做在车辆的固定资产成本里面吗?
老师请问一下,我们平常都是开机动车销售发票,现在4S店开专票给我们,我也开专票给下游,让下游开机动车发票,应该可以吧
假如收入合计×0.5%=10万,业务招待费实际支出额×60%=8万,那就按8万在税前扣除。对吗
是的,就是你说的这样的
那就是账载金额=13.33万,税收金额=8万,纳税调增=5.33万。对吗
是的, 是的, 就是你说的这样的
如果发现以前年度招待费13.33万中有2万是不能税前扣除,那我现在是需要更改汇算清缴表,调增交所得税吗?
是的,要这样的,如果税务局查到,会罚款的
修改汇算清缴表时,就是修改纳税调整的那张表吗?
要去窗口办理才可以,过了申报期就不能自已在网上操作了
现在发现税收金额应=(13.33-2)*60%=6.80万。营收*0.5%=10万。如果税率按25%算,那我应调增金额=13.33-6.8=6.53万。汇算清缴时已调增金额为5.33万。那我现在还要补所得税=(6.53-5.33)*25%=0.3万。对吗?谢谢!
是的,就是这样算的
老师,请问营业收入是指主营业务收入+其他业务收入,对吗
是的,是的, 就是你说的这样的