您好,可税前扣除金额=min(收入合计×0.5%, 业务招待费实际支出额×60%)。这两个取最小数

老师,请问下所得税汇算清缴招待费纳税调整会计分录如何做
老师好,请问所得税汇算清缴时,业务招待费是如何调整的?谢谢!
老师汇算清缴,我们根据业务招待费调增缴纳税额,请问这部分税额支出我要如何做账?谢谢
老师,请问一下,企业所得税年度汇算清缴时业务招待费扣除额是多少?谢谢
老师,请问下2023年12月我们企业所得税汇算清缴调增了捐赠支出和业务招待费一部分金额,然后5月份汇算清缴时候又把捐赠支出和业务招待费全额调增了,谢谢是不是多调增了
休产假也享有生育津贴的同时可以正常申报工资? 该发工资发工资对吧,两者冲突吗?
出口企业PO号、形式商业发票号(Invoice number )这个在哪里查询
老师你好,请问一下客气票进项抵扣,是不是这样的,专票公司抬头,普票员工身份证号+姓名
修理费现在是计入什么税收分类里面呢
食堂买的米油做哪个科目
老师,我们是生产制造业,高新技术企业,也做贸易,研发费用是按总的销售收入比例计提,但是贸易销售收入是不能计提研发的,在汇算清缴的时候要把这部分计提的费用进行调增,是在纳税调整项目明细表里哪一行?
测试生产的产品(我们是食品制造业),账务怎么处理
报关单商品名称和采购发票不一致,供应商不愿因按报关单商品名称重开,这种还能退税吗,最后怎么处理?
老师好,税务局接到举报一般会怎么处理呢
老师我没明白,账上亏损,平时申报表上交税,汇算的时候不应该退税吗,为什么还调增
假如收入合计×0.5%=10万,业务招待费实际支出额×60%=8万,那就按8万在税前扣除。对吗
是的,就是你说的这样的
那就是账载金额=13.33万,税收金额=8万,纳税调增=5.33万。对吗
是的, 是的, 就是你说的这样的
如果发现以前年度招待费13.33万中有2万是不能税前扣除,那我现在是需要更改汇算清缴表,调增交所得税吗?
是的,要这样的,如果税务局查到,会罚款的
修改汇算清缴表时,就是修改纳税调整的那张表吗?
要去窗口办理才可以,过了申报期就不能自已在网上操作了
现在发现税收金额应=(13.33-2)*60%=6.80万。营收*0.5%=10万。如果税率按25%算,那我应调增金额=13.33-6.8=6.53万。汇算清缴时已调增金额为5.33万。那我现在还要补所得税=(6.53-5.33)*25%=0.3万。对吗?谢谢!
是的,就是这样算的
老师,请问营业收入是指主营业务收入+其他业务收入,对吗
是的,是的, 就是你说的这样的