你好,这个调整是不需要做账的。
汇算清缴按税务要求调减的招待费要不要做会计分录冲回?还是直接调整所得税?
企业所得税汇算清缴,业务招待费调整后缴纳的企业所得税,这个怎么做分录
老师,请问下所得税汇算清缴招待费纳税调整会计分录如何做
老师,请问下汇算清缴业务招待费调增缴纳所得税怎么做帐
汇算清缴应纳税所得额调增的部分,如何做会计分录
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
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老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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啊,不要调整未分配利润余额吗
对,这个你是不需要调整的。
那哪种是需要调整的啊
只要你会算清缴的时候涉及到费用的调整,都是不需要做账。
哦,明白了。那涉及到哪一类的是要做账的
比如说你账上做错了,这种情况你是需要调整的。
哦,好的明白了,调整的费用不需要做账
对,没错,因为这个只是你税务上的调整。
好的,明白了,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。