第一联:存根,自己留着 第二联:发票联,交对方。 第三联:记帐联,留下自已做帐,附凭证后。 第四联:随货同行联,属现金出货,交对方。 第五联:提货联,一般自己留下备查
在外贸企业的出口退税中,申请退税的增值税专用发票抵扣联当中含有内销的货物或是尚未出口的货物的话,这个退税是退整张发票的税额还是只是退出口货物的那部分?那其中内销或是尚未销售的那部分税额在以后还能进行抵扣吗?
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率外销发票,1月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,开给国外的发票怎么处理,第一联自己拿来做账,第二三联等其他联怎么处理呢?谢谢
你好,我司和某国企签订了工程分包合同,项目施工地点在境外,国企作为我方业主和另外一家企业又组成了联营体来运行项目建设,在境外我方所有代付支出款项都是以联营体抬头开具发票付出去的,目前我们和业主进行工程结算,我方在国内开具免税率普增发票给业主,因我方在境外开支发票抬头都是联营体的名字,这种情况下,我们能把联营体抬头的境外发票作为成本费用记账作为应缴企业所得税前费用吗(备注:,我方和联营体无签订任何合同)
老师你好,我们是一般贸易进口护肤品在国内销售,我们有股东在境外为公司工作,比如跟品牌方联系,展会,在境外发生的一些费用和回国的机票之类的,能不能在国内的公司报销,怎么报销?
老师你好,我们是一般贸易进口护肤品在国内销售,我们有股东在境外为公司工作,比如跟品牌方联系,展会,在境外发生的一些费用和回国的机票之类的,能不能在国内的公司报销,怎么报销?
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
退税时是哪一联 备案单证上留存的是哪一联?
你好 分别第3联和第5联。