您好,图片未显示清算状态,需要做税务清算报道

老师好!我要在国税局注销账户,这个账户差不多有两年都是零申报了,但注销要填企业清算所得税申报表,该申报表又不允许零申报,这个要怎么处理?
老师,一直零申报的企业申请注销,走的简易注销,今天刚去税务局提交了部分申报表,现在需要申报所得税的季报和年报,这个所得税清算报备该怎么填写?
小规模企业,现在准备注销。 电子税务注销中。注销前置事项办理套餐---一照一码清税申报,有几个监控没通过 如下: 未进行企业所得税清算申报、 2023.1.1-2023.3.31财务报表未报送、 2023.2.1-2023.2.28个人所得税未申报、 2023.1.1-2023.3.31增值税及附加税、企业所得税未申报 现在2023.2.14,未到小规模申报期,按期未申报里面没有可以申报的,那我现在该怎么处理监控没通过的那四项?
请问老师,企业2023年9月下旬要做税务注销,请问注销前财务已经把账面清理的差不多了。要把剩下的注销事项交给我,我原来没有办理过。请问我都要干些啥:首先是清税,清税是在【注销前置事项办理套餐】里进行对吧:把7 8 9月第三季度的增值税申报了,再把2023.1-9月的企业所得税汇算清缴申报了。是不是就这两项呢?
请问老师,企业2023年9月下旬办理税务注销,请问7-9月的第三季度的企业所得税、1-9月企业所得税汇算清缴的申报、第9月的增值税申报,是按照下面提示的步骤完成吗?第四步:登录电子税务局,点击【注销前置事项办理套餐】菜单,进入注销登记引导页; 第五步:点击【注销预检】按钮可对未办结事项进行展示,处理完未办结事项后,再办理注销登记。
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
在哪里做
您好,这个需要在电子税务局处理,可以跟专管员沟通