您好,那需要在A105080填写数据

老师好!公司准备注销,21年已清理所有固定资产。现在要做21年的企业所得税汇算清缴。请问报表中的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表还要填写吗?
#提问#请问这个该怎么办 财务报表有折旧,申报企业所得税的时候没有 现在汇算清缴企业所得税年报应该怎么办 要在资产折旧 摊销及纳税调整明细表里调写吗?
本年累计折旧为负数,企业所得税汇算清缴中资产折旧、摊销及纳税调整明细表不给填写负数,请问下这个怎么处理?
老师,企业所得税汇算清缴报表,资产折旧摊销纳税调整明细表,里面的长期待摊费用,数据是怎么填报的?在财务账套里哪里找?
请问企业所得税汇算清缴里面的【资产折旧、摊销及纳税调整明细表】要填写的数据包括研发设备的折旧吗
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
请问怎么调整
您好,就是根据企业折旧明细表填写A105080
我的意思是调写哪几个项目
您好,看您固定资产,根据分类填写
这么填写对吗
您好,是的,您的理解非常正确,2列是本期折旧贷方发生额