同学您好,在产品指的是还未完工的产品,包含料工费
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
5.E机械厂生产A、B、C三种产品,相关资料见表2-71。某月该生产车间共发生实怎制造费用的经济业务如下所示:(1)根据领料汇总表,本月领用材料的实际成本为100000元,其中生产A产品领用42000元,生产B产品领用3000元,生产C产品领用3000元,车间一般消耗8000元,广部管理部门领用4000元。(2)根据工资汇总表,本月应付工资为85000元,其中ABC三种产品的生产工人工资分别为500元、4500元、4800元,车间管理人员工资为4000元,厂部管理人员工资为4200元。(3)以银行存款支付办公费900元,其中生产车间300元,厂部管理部门600元。(4)计提本月折旧费用,其中生产车间3500元,厂部管理部门2100元。(5)以银行存款支付水电费2000元,其中生产车间一般消耗1200元,厂部管理部门800元。要求:(1)采用生产工人工时比例分配该车间的制造费用。(2)采用机器工时比例分配该车间的制造费用。(3)采用生产工人工资比例分配该车间的制造费用。
老师,为什么1.生产成本,2.制造费用,3.机械作业,在资产负债表里面是在产品?1.生产成本是我计提的工资,2.制造费用,是我把车间的工具从库存商品转为制造费用,3.机械作业是我计提的我们厂家用的叉车费用
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
老师,小规模开专票出去 会计分录怎么写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(还是应交税费-应交增值税-销项税额)
你好,老师,现在调整去年的费用,企业会计准则,增加就用以前年度损益调整的借方,负数表示贷方,我这样理解的对吗
你好老师,我想把这个电线电缆的钱放成本里面,但是我看我同事放销售费用
我想问下实务中内账都是怎么做的呢?有时候货物发出我不知道这批货物走的公户还是私户,对方要不要开票之类的,甚至生产用多少工时,多少原料都没人告我,什么数据都不知道我根本没有办法做啊,还有u盾什么都在出纳手里,我每个月才导一次流水做账,有时候老板问些什么数据,我根本就没有办法及时反应提供,这些企业都是如何做的呢?我们是新开办的企业老板不是很懂我也不知道如何做。
老师,单位社保缴纳证明在哪里下载
税金及附加都包含什么税
那我应该怎么结转?
完工可以结转到库存商品,借库存产品,贷生产成本