同学您好,在产品指的是还未完工的产品,包含料工费

3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
5.E机械厂生产A、B、C三种产品,相关资料见表2-71。某月该生产车间共发生实怎制造费用的经济业务如下所示:(1)根据领料汇总表,本月领用材料的实际成本为100000元,其中生产A产品领用42000元,生产B产品领用3000元,生产C产品领用3000元,车间一般消耗8000元,广部管理部门领用4000元。(2)根据工资汇总表,本月应付工资为85000元,其中ABC三种产品的生产工人工资分别为500元、4500元、4800元,车间管理人员工资为4000元,厂部管理人员工资为4200元。(3)以银行存款支付办公费900元,其中生产车间300元,厂部管理部门600元。(4)计提本月折旧费用,其中生产车间3500元,厂部管理部门2100元。(5)以银行存款支付水电费2000元,其中生产车间一般消耗1200元,厂部管理部门800元。要求:(1)采用生产工人工时比例分配该车间的制造费用。(2)采用机器工时比例分配该车间的制造费用。(3)采用生产工人工资比例分配该车间的制造费用。
老师,为什么1.生产成本,2.制造费用,3.机械作业,在资产负债表里面是在产品?1.生产成本是我计提的工资,2.制造费用,是我把车间的工具从库存商品转为制造费用,3.机械作业是我计提的我们厂家用的叉车费用
老师您好,我现在发现自己1月份结转期间损益的时候附加税没有结转上,但是这个是系统结转的不知道为啥没结转上,金额是430.02元,那我现在反结账之后进去结转有没有什么影响,是不是还要重新报季度报表还有企业所得税
如何查询已开发票,未回来的进项明细
请问什么时候记账要记生物性资产和消耗性资产?折旧怎么算?还有残值怎么界定?
老师,公司购买U盾80元,公账付款。做借财务费用,贷银行存款吗?
刚接手一家公司,这几天查以前的账,发现25年冲红了24年一笔收入,金额为10000元,当时的财务没有做以前年度,现在我已经做完了汇算,请问我还需要去调整那笔分录吗?
老师您好,A是甲方,B是制造商,B中了A的标,C是中间商促成A和B的标落地实施,需要B向C买货,但是C没有货,需要向D贸易商买货。D又要去找B制造商买货,也就是说B供货给A,C供货给B,D供货给C,B又供货给D。请问这个链条合理吗?
老师,年报的资产总额写的是季度平均值,第一季度取数是取25年1月份还是24年12月份的资产总计数。
我公司是做爬架租赁业务,工程款项目代发金额较大而且还是代发到公司员工或老板找的人卡里,退回到老板娘私卡里。造成发票开出去,账上应收账款挂账较大。这怎么处理。
老师 这是一家新开的企业 从22年建帐到现在 然后现在还有另一家的银行的流水 我都可以直接录到这个月吗 还有这个流水应该也要发外账那边吧
还有我顺便问一下,在网上已注销公司了,之前的营业执照和对应公司的资料得线下交到对应部门,营业执照交到工商局,税务局的清税证明相关的资料及其他税务相关资料交到税务局,还有公章及法人章,合同章,发票章交到线下哪个部门?
那我应该怎么结转?
完工可以结转到库存商品,借库存产品,贷生产成本