暂估入库 借;库存商品 250 贷:应付账款-估价-供应商250 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商250 库存商品 -100 贷:应付账款—结算户-供应商150
老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?
老师,我想问下我们公司的产品销售出去了发票开了,但是进项发票还没有进来,现在到了月末,外账那边需要我们给和个暂估价入库,请问这个暂估价怎么估算合适
负库存的,我当时没暂估,现在发票来了,比如商品7月库存是-600个,这个月发票来了1800个,金额500元,单价应该是0.277元,但结转的时候,数量变成1200个,单价变成0.41了,该怎么办?
你好,我们是一般纳税人,但我们进项发票特别少,但开出去特别多,每次库存都负数,所以没办法把没发票的暂时先暂估入库,但时间一天天过去,开进来还是很少,开出去还是很多怎么办,汇算清缴前没发票都要把暂估入库的调增么,我该怎么做账了,几年下来暂估入库太多了
老师,上个月暂估入账的价格估高了,成本结转了,这个月冲回后,按发票入账后,发现库存金额是负数怎么办
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗