您好, 你重新开一张给对方就可以了
老师您好!对方给我们公司开的专票开错了,寄回去的发票他们纸质作废了,系统没有作废,我这系统里还有显示他们给我们开的发票,我这里需要做什么吗,由于金额不大,他们如果不红冲,我这里也不认证这张发票对我们会有什么影响吗?
老师你好,我有张票开错了,我作废重开了,可是对方现在说找不到抵扣联了,怎么办?系统里面我已经点了作废了
老师,你好,对方有一张专用发票开错了,我们已经去换了,让对方重新开了,但是我们认证系统里开错了那个还显示着呢,对方没有作废,这个对我们有影响没
老师好,小规模纳税人,现在要作废2季度开的几张发票,对方把二三联已经寄回来了,我还需要跟对方确认是否抵扣了吗?是否抵扣对于我们这边作废有影响吗?
老师好,我们公司开的发票开错了,对方已经抵扣了,我门后来在开票系统点了作废,这有什么影响吗
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
那我这不是两张都要交税
金额不一样主要是
作废的不用交的,交重开的这张就可以
那我们不就多开了,多交税了
他们抵扣了,我们作废一点影响都没有吗
没有影响的,没作废才要交的
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您