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借 应付职工薪酬5000 贷 其他应付款-其他500 库存现金4500 老师其他应付款我填错了,冲销 借 其他应付款500 贷 库存现金500,感觉不对

2023-10-01 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-01 11:40

你好,其他应付款正确的是什么?

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快账用户1316 追问 2023-10-01 11:47

本来是其他应收款-其他500 我就做了一笔:借  库存现金500。贷其他应收款-其他500,就需要去冲销其他应付款,

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齐红老师 解答 2023-10-01 11:48

你好,你应该借其他应付款,贷其他应收款做这个

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快账用户1316 追问 2023-10-01 12:07

懂了 谢谢老师,我就感觉我的不对

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齐红老师 解答 2023-10-01 12:08

不用客气 节日快乐

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你好,其他应付款正确的是什么?
2023-10-01
您好,首先第一个问题,你最好用库存现金取过度的,虽然是借了法人的钱,然后第二个问题,不要忘记借管理费用贷应付职工薪酬。这个计提,。
2022-05-30
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2020-12-04
你好 发工资需要扣除个人负担的社保和其他的款项
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同学你好 这样做就可以的
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