借买来销售的吗 借库存商品贷银行存款1246120
老师您好,首先祝您节日快乐! 以下是我的问题两个问题,希望您帮忙解答,非常感谢! 我们两家公司刚注册下来,并没有实际入资注册资金,A公司8月银行账单里出现了三笔费用,三笔都是2元,用途均为股权转让款,是由公司转给个人的。 B公司8月银行账单里也出现了三次费用,金额也是2元,用途均为股权买价款,这三人就是A公司收到转让款的三人,也是由B公司转给他们个人的,请问这样两家公司要怎么做分录呢? 第二个问题是,我们公司投资一家公司,金额是十万元,已从公户转款,备注某某公司投资款,请问这笔账单要怎么做分录呢?望老师赐教,感谢!
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务) 2-客户付钱给我们后,我们再付1000给具备这个业务的A公司,A收到款后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款 3-A公司给我们开票后再做成本 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的完整业务。 我总觉得这样做不妥,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
老师,我公司通过平台向B公司购买100万元化肥500吨,平台给予优惠5888元,我公司实际付款994112元,B公司收到100万元,怎么做记账分录?
老师你好,我A公司通过平安银行平台向B公司购买500吨化肥1250000元,平台有优惠政策我A公司实际付款1246120元少付3880元,B公司收到货款1250000元,我A公司怎么处理这笔业务,做账分录?谢谢老师!
老师,我公司向B公司购买化肥需要付款1万元,通过平台付款有奖励至于付款9000元,B公司收到货款1万元,我公司少付这1千元怎么处理?属于营业外收入吗?
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我登录公司电子税务局系统里面没有显示发票业务怎么办?我需要开发票
老师,9月申报8月所得即7月工资,员工社保是9月开始交的,申报工资对应扣除的社保是几月的?
专用发票是什么意思
不抵扣勾选到底在干什么
老师,一般纳税人,个人8月给我们单位开了5000元一张劳务发票,他不肯让我们代扣个税,我们让他作废掉,私下付钱给他,但现在个税系统,跳出来有这笔劳务发票,如果当月作废掉是不是就不显示了,显示出来是不是就没作废?
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
买来销售,B公司给我开发票是500吨1250000元,其中3880元怎么入账,给出做账分录,谢谢老师!
你们不需要做的 按折扣之后的来做
我A公司付款1246120元,B公司实际收到货款1250000元,往来账还对不上
你好,你需要支付给他多少你写多少就可以了,他给你开发票开多少按照1,250,000来吗?如果你想体现出来的话,借库存商品1,250,000 贷银行存款1,246120 营业外收入3880。