您好,是的,B会开1万发票给我们,差额是营业外收入
1.大地公司欲购买本企业价值30000的商品,收到B公司支付的50%的订货款 2.购买需安装设备一台,设备价值18万元,安装费1万元,以上款项以银行存款支付,设备正在安装中。 3.将资本公积50000元转化为实收资本。 4.根据购销合同开出面值50000元的转账支票一张,向本市大华公司预付购买C材料货款。 5.收到大华公司发来的C材料250千克,单价200元,计50000元,增值税进项税额8500元。冲销前预付账款50000元外,差额8500元开出转账支票补付。 6.向本市新联公司销售A产品,商品价款70000,增值税11900,货已发出,款项通过银行转账收讫。 7.大华公司的C材料验收入库
1.请根据公司发生的以下经济业务编制会计分录(每小题5分) 1)购买需安装设备一台,设备价值18万元,安装费1万元,以上款项以银行存款支付,设备正在安装中。 2)接受兴化公司投资50万元,存入银行。 3) 大地公司欲购买本企业价值30000的商品,收到B公司支付的50%的订货款。 4) 收回客户前欠货款2万元,存入银行。 5) 计提本月管理部门使用的固定资产折旧1 000元。 6) 将资本公积50000元转化为实收资本。 7) 根据购销合同开出面值50000元的转账支票一张,向本市大华公司预付购买C材料货款。 8) 收到大华公司发来的C材料250千克,单价200元,计50000元,增值税进项税额8500元。冲销前预付账款50000元外,差额8500元开出转账支票补付。 9) 向本市新联公司销售A产品,商品价款70000,增值税11900,货已发出,款项通过银行转账收讫。 10)前述大华公司的C材料验收入库 11) 结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资8 000元,车间管理人员工资1 000元,厂部管理人员工资1 500元。请帮忙解答下
1、A公司于2018年1月1日购入B公司股票100万股,每股买价为5元,另支付交易费用5000元,全部款项均以银行存款支付,占B公司表决权资本的40%,B公司2018年1月1日可辨认净资产的公允价值为1000万元。2018年度B公司实现净利润200万元,其他综合收益本年度增加30万元,2019年2月1日A公司将其持有的股票以700万元全部出售,款项已收到。老师这道题分录怎么做
A股份有限公司于2022年1月1日向红旗厂购入一批甲材料,价款10万元,增值税万元。材料验收入库,款项通过银行支付。请做用A公司的会计处理。A股份有限公司于2022年1月1日向红旗厂购入一批甲材料,价款10万元,增值税1.3万元,材料验收入库,出具一张2个月到期的商业承兑汇票。请做出A公司的会计处理
A股份有限公司在2X21年1月1日以银行存款购入B公司60%的股份。两公司的合并属于非同一控制下的企业合并(接作业-7)。 (3)2X21年末B公司应付债券100万元为A公司所持有,A公司债权投资账面金额为100万元,该债券每年年末付息,假设B公司2X21年确认的债券利息费用为8万元,A公司2X21年确认的债券投资收益为8万元。 (4)2X21年末B公司应收账款中有400万元为A公司的应付账款,B公司应收账款按0.5%提取坏账准备。 (5)A公司本期向B公司销售商品300万元,其销售成本为240万元,B公司购进的该商品当期没有对外销售形成期末存货。 要求:编制A公司2X21年度合并财务报表时的抵销分录。
老师,滴滴打车普票可以抵扣吗?需要提供些什么证明呀
老师 你好 全日制在校生 实习工资在个税系统中怎么操作呢
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我司现做电商行业,子公司跟母公司采购了9万,在淘宝上开了母公司为主体的店,子公司负责经营,假设8月账单货款10万(其中客户已开票3万,未开票7万),平台账扣服务费2万,实际应收8万。 解释:1.因是母公司主体,所以已开票3万由母公司确认收入 2.从10万货款里账扣给平台的2万因主体是母公司所以费用由母公司确认,但由子公司确认收入。 3.客户未开票的7万由子公司确认收入 4.子公司只结转未开票那部分的成本 问题: 1.销售的10万子公司分录应该怎么写呢? 2.账扣的2万子公司分录应该怎么写呢? 3.客户已开票3万和未开票7万分录应该怎么写呢? 4.子公司分录应该怎么写应付账款才能跟母公司的应收账款期末余额一致呢?
老师,我登录公司电子税务局系统里面没有显示发票业务怎么办?我需要开发票
老师,9月申报8月所得即7月工资,员工社保是9月开始交的,申报工资对应扣除的社保是几月的?
专用发票是什么意思
不抵扣勾选到底在干什么
老师,一般纳税人,个人8月给我们单位开了5000元一张劳务发票,他不肯让我们代扣个税,我们让他作废掉,私下付钱给他,但现在个税系统,跳出来有这笔劳务发票,如果当月作废掉是不是就不显示了,显示出来是不是就没作废?
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,