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老师,做一笔其他应收和其他应付对抵。抵消其他应收现额,其他应收账款在借方有10000元,然后做分录呢

2023-10-01 19:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-01 19:19

同学,您的问题可以描述的清楚一点吗

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快账用户9765 追问 2023-10-01 19:20

意思是要做抵消其他应收现额分录,目前其他应收账款借方是10000元,要和其他应付款互抵,如何做分录呢

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齐红老师 解答 2023-10-01 19:21

其他应收现额是啥意思,跟其他应收款有什么区别

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齐红老师 解答 2023-10-01 19:22

其他往来科目对抵,只有相同客商才可以对抵的

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快账用户9765 追问 2023-10-01 19:22

你就当做其他应收账款吧。意思是其他应收账款及其他应付账款如何做互抵分录

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齐红老师 解答 2023-10-01 19:23

借:其他应付款-A 贷:其他应收款-A

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快账用户9765 追问 2023-10-01 19:42

金额是填写负数还是正数呢

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齐红老师 解答 2023-10-01 19:45

填正数,本身其他应付款借方发生额代表是负数

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快账用户9765 追问 2023-10-01 19:46

我的其他应收账款借方余额的,我现在要抵消完去,是这样做分录是吗:借:其他应付款10000 贷:其他应收账款 10000?

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齐红老师 解答 2023-10-01 19:47

如果相同客商可以这样做分录

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快账用户9765 追问 2023-10-01 19:47

是相同的客商的

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齐红老师 解答 2023-10-01 19:48

好的,那可以这样做抵消分录

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同学,您的问题可以描述的清楚一点吗
2023-10-01
你好这个是可以的,要是你这个是出来其他应付款是负数,你可以为报表好看调到其他应收款下面
2021-05-05
你好 可以的 可以这么做的
2021-11-21
您好,根据您的题目,是借其他应收4800,贷其他应付款4800,
2022-05-30
其他应收款他应该是借方余额的,这个属于别人欠你的钱, 其他应付款它是贷方余额的。 单位欠人家的钱,如果他在借方的话,和其他应收款是一个意思。
2021-12-06
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