同学,您的问题可以描述的清楚一点吗

其他应收款和其他应付款里面有同一个人的同一笔金额,我应该做什么分录才能相互抵消
老师你好,账面有一笔其他应收,和一笔其他应付,其他应收收不回来,其他应付也不会再支付,这样的情况怎么做分录平账呢
关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
老师,做一笔其他应收和其他应付对抵。抵消其他应收现额,其他应收账款在借方有10000元,然后做分录呢
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
意思是要做抵消其他应收现额分录,目前其他应收账款借方是10000元,要和其他应付款互抵,如何做分录呢
其他应收现额是啥意思,跟其他应收款有什么区别
其他往来科目对抵,只有相同客商才可以对抵的
你就当做其他应收账款吧。意思是其他应收账款及其他应付账款如何做互抵分录
借:其他应付款-A 贷:其他应收款-A
金额是填写负数还是正数呢
填正数,本身其他应付款借方发生额代表是负数
我的其他应收账款借方余额的,我现在要抵消完去,是这样做分录是吗:借:其他应付款10000 贷:其他应收账款 10000?
如果相同客商可以这样做分录
是相同的客商的
好的,那可以这样做抵消分录