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关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢

2022-05-30 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-30 18:16

您好,根据您的题目,是借其他应收4800,贷其他应付款4800,

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快账用户6242 追问 2022-05-30 20:11

住宿费税金怎么计算?含税价格是12000,税率是6%,怎么计算税金呢?

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齐红老师 解答 2022-05-30 21:49

您好。根据您的题目,12000*0.06/1.06

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快账用户6242 追问 2022-05-30 22:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-30 23:03

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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快账用户6242 追问 2022-05-30 23:07

下次有问题还会咨询老师的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-30 23:08

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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您好,根据您的题目,是借其他应收4800,贷其他应付款4800,
2022-05-30
 你好     那你其他应收款贷方100  那么应该是分类到  其他应付款 贷方去 ;   
2021-07-28
好对的是的是这么做的。
2021-10-18
您好! 借:其他应付款1900 营业外支出15100 贷:其他应收款17000
2022-05-31
你好同学,可以的,你可以把它调整到其他应付款那里面去。
2022-05-09
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