您好,根据您的题目,是借其他应收4800,贷其他应付款4800,
资产类科目应收账款预付账款其他应收账款贷方有余额调整科目对应的科目是什么。 负债类预收账款应付账款其他应付账款借方有余额调整分录对应科目是什么
关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
请问将其他应收款17000和其他应付款1900期末余额做往来重分类,转入损益营业外收入,怎么做分录?我做的是借其他应付贷其他应收,营业外收入是借方还是贷方?怎么做这笔分录
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
你好,2025年申请2023年的脱贫人口增值值税退税,收到10万增值税退税,分录怎样做?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
住宿费税金怎么计算?含税价格是12000,税率是6%,怎么计算税金呢?
您好。根据您的题目,12000*0.06/1.06
谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
下次有问题还会咨询老师的,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持