1%的不含税销售额乘以2%
车辆不在公司名下,需要入帐吗,但是之后报废处理是由公司来做,报废的收入直接做收入可以吗
好的,谢谢老师,老师,我想加入您的群,人数太多加不进去
我是企业,缴纳工会经费后,公会返还到工会专户的经费金额不够实际发放职工福利物品的,怎么走账务流程?也就是说返还2000元工会经费,但是实际发放物品5000元,应该怎么做账呢?
工会经费提取缴纳工会,总工会返还的工会经费不够发放职工福利的,具体做账流程怎么走?
二手车市场那边让我红冲发票他们要重新开,这个发票在发票系统里面在着不影响吗?我怕税务局打电话来问这个为什么不申报
老师,不做账务处理吗?合规吗?电子税务局系统里有一张二手车销售统一发票,而且公司名称开的还是错误的
老师,收到上年度企业所得税退税,怎么做分录?可以不用计入以前年度损益调整直接入未分配利润吗?
请问分公司注销要不要进行公示?
请问:建筑公司开出的工程发票需要缴印花税吗?计税依据和税收比率?
老师,财务报表报送,我按系统导出来四月到六月份的的季报填表,填到这里就发现不对,系统自动出来本年累计金额,那本月金额我应该填哪个数,图二这样填对吗
例我本期不含税销售额100万,减免税申报表本期发生额填写2万,本期实际抵减税额2万对吗
老师举例说明一下这个减免税申报表咋填的呗,例如,我不含税销售100万
这个是我第三季度不含税销售额
不金额是100万,按照100万乘以2%填写本期发生额和实际抵扣金额。
销售金额100万,我这个表格填的对吗
你好,这个正确的,对的,是的,可以的
好的,谢谢老师
不用客气 节日快乐
不好意思,老师我在问一个问题
应纳税减征额和你减免明细表里面填写的一样,2万。
这个主表本期应纳税减征额是填完减免税申报表带出来的数字还是我手工填减去的,我这个数字没有带出来,是我手动填进去的
手动填写,手动填写,手动填写的。