是的,借管理费用,残保金 贷其他应付款,残保金 借其他应付款,残保金贷银行
老师,请问残保金需要计提吗。做账分录是怎样的
交残保金的分录怎么做?需要计提吗?
老师,残保金做账怎么做。需要计提吗
残疾人就业保证金需要计提吗?怎么做账?
老师请问交残保金怎么做账?还需要计提吗?
老师,公司转让,实收资本240000,欠股东借款63万,120万转让,要上多少个人所得税
主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元,会计分录怎么写
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
老师晚上好!房东与法人同一人,房租可以开吗?
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗?
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
那我去年这样是不是做错了?需要更改吗?
去年的就不要修改了
借应交税费-残保金 贷银行 这样可以吗?
你好,今年你就按照正确的来行吗?他不超过应交税费啊。
那可以不计提吗?直接缴纳 借管理费用 贷银行存款
可以的,可以这么做的。