您好,用以 以前年度损益调整 就要更正申报2022年年度所得税汇算清缴申报表的, 您在分录里用主营业务收入就是2023年利润里,不用去更正2022年申报表
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
老师,汇算清缴之前收到20年的物业费和租赁费的专用发票,抵扣是在4月份认证的,这个分录是:借:以前年度损益调整 贷:银行存款,结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整,这部分的费用要在汇算清缴时做纳税调整吗?调增费用吗?还是说直接在账上记入:以前年度损益调整,可做可不做纳税调整?还是说可以直接入在21年的费用里?
老师,汇算清缴之前收到20年的物业费和租赁费的专用发票,抵扣是在4月份认证的,这个分录是:借:以前年度损益调整 贷:银行存款,结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整,这部分的费用要在汇算清缴时做纳税调整吗?调增费用吗?还是说直接在账上记入:以前年度损益调整,可做可不做纳税调整?还是说可以直接入在21年的费用里?
老师好!请教:本年巳做上年收入以前损益调整,汇算清缴交时所交的企业所得税是要:借:所得税 贷:应交税金 借:应交税金 贷:银行存款,还是也要做已前年度损益调整
19年有调减18年费用12W, 有调增18年收入13W,都是通过以前年度损益调整的,但是之前汇算清缴的时候没有把差额放年报中(一直都是亏损,无需缴纳),这个今年做2022年汇算的时候可以把差额1W调整吗?
老师,公司租的房子一年10万,我这个费用是不是得按月分摊啊?
这个领域变更怎么操作?电子税务局上哪里可以操作?还是是由申请高企时就决定的?
老师您好,请问做银行付款的时候,有手续费,是把手续费和每笔付款做在一起正规些,还是把所有手续费做在一起正规些呢?
如果下个月的工资能发5000,之后拿3000出来,我还有2000,拿500出来交房租。还有150生活费
如果下个月的工资能发5000,之后拿3000出来,我还有2000,拿500出来交房租。还有150生活费
老师,我想问一下,我们想要享受再生资源收购废旧农膜的那个增值税即征即退政策,那我反向开票,我开的是废塑料塑料农膜,这个跟那个咱们增值税即征即退的那个名称符合的上吗?会不会因为这个名称不对而不能享受这个政策呢?
老师,请问下没有残疾人的话应该交多少残保金?
老师你好!怎么补库存商品明细账,税务要看
老师,一退休人员,每个月工资只有提成,5月4万的工资,1—4月0元工资,6-8月0元工资,申报个税时怎么申报?
当月成本费用71万,人工费用59万5千,预估酱腌菜每月310000包,净菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,那我成本费用比例是多少?,人工费用比例是多少?
那就直接计入当年,省事?
您好,是的度呀,更正去年补税还好,如果是退税了,税务可能会查账,一般不敢轻易退税,公司账再清楚也不想查账,好累的
更正汇算清缴,税务局会查账?做在今年就不会了?
您好,更正汇算清缴不一定查账,我说的是有这个风险的
我们这边,汇算清缴退税企业所得税就要查账
您好,我也傻傻退了一次,查账了,现在有经验了,季度我计提费用年度我纳税调增,就不会退税