同学,你好 怎么会不平?? 最后损益结转,资产负债表是平的
我根据对方的科目汇总表录入数据,产生的资产负债表和对方提供的资产负债表差应付账款,科目汇总表显示应付账款借方是1187元,对方的资产负债表这笔变成预付账款,我的资产负债表这笔是应付账款-1800,现在我们的资产负债表不一样怎么处理?
请问发生了坏账,借:坏账准备 贷:应收账款 导致资产负债表不平,怎么解决?
应收应付账款的科目,,在资产负债表中,给以前会计分借贷方填入资产负债表。即应收的借方写负债表总资产列,贷方写预收账款负债列。。。。这么体现出来,,负债表最下一行的资产总数和负债合计数变大~~~~~不懂会计为什么要这么做
收不回来的应收账款计入财务费用为什么会导致资产负债表不平
有一笔账,借应收账款贷主营业务收入,然后把这笔应收账款计入资产负债表中,导致资产负债表不平,怎么处理?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
怎么损益结转
年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本年利润科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为净亏损做相反的会计分录。
老师,我花了钱,来问实务问题,是原来资产负债表是平的,结果加上应收账款那个数就是不平了,那要怎么处理?
同学,你好 你损益结转的分录做了吗?做的话发我一下,没做的话,你差额金额是什么,什么科目?
没有做,差额是4900,要怎么做分录
就是借应收账款4900贷主营业务收入4900
如果后期应收账款收到了,借银行存款贷应收账款,那资产负债表也是不平的,要怎么做分录,怎么做损益结转
同学你好 你做一下这个科目 借:主营业务收入4900 贷:利润分配——未分配利润 4900
这个分录不太明白
利润分配-未分配利润是在贷方表示增加;期间费用结转:借:本年利润2300 贷:管理费用2300;借:主营业务收入4900贷:本年利润4900;那之后的分录怎么写啊?借:本年利润?贷:利润分配?(老师这一步我不太明白)
利润分配-未分配利润是在贷方表示增加;期间费用结转:借:本年利润2300 贷:管理费用2300;借:主营业务收入4900贷:本年利润4900;成本支出结转:借:本年利润3800贷:主营业务成本3800那之后的分录怎么写啊?借:本年利润?贷:利润分配?(老师这一步我不太明白)
以及老师关于电商的库存商品,是属于下单才制衣,那么分录要怎么处理,在资产负债表要怎么填写呢
同学,你好 结转到利润分配之后就不用再写分录了 你说的这个 借:本年利润?贷:利润分配 是年末结转分录,一年一次