同学你好 银行贷款通常要求提供近两年的增值税申报表,这些申报表通常是指每个月份的增值税申报表。 具体来说,这些申报表可能包括以下月份的: 1.最近一个月的增值税申报表。 2.上一个月的增值税申报表。 3.本年度的前一个月的增值税申报表。 4.本年度最近一次的增值税申报表。

请问老师,办理贷款的时候,银行让提供上年度缴纳税款的金额数,缴税金额指的是增值税吗?
银行科技贷,要求提供2020年、2021年、2022年9月纳税申报表,是不是2020.12、2021.12、2022.09增值税申报表?还是企业所得税年度纳税申报表?
我的增值税申报表今年4月份收到缓缴增值税款是申报表的30行31行没填负数,导致了期末未交税款与账上不一致,现在是要去税务局改4月份的申报表还是直接在12月份的申报表里将负数加进去呢
老板让提供这个报表,是不是就是这一年的增值税每个月的报表加附表二?
银行贷款的,报表让提供上一年度、最近一期财务报表,近两年完税证明、增值税申报表。 1、近两年完税证明、增值税申报表是指2021.1-2021.12,2022.1-2022.12完税证明?2021.12,2022.12增值税申报表吗? 2、银行指导财务报表的营收按多少多少金额做(比实际的多几倍),那么财务报表的营收不就跟增值税申报表上的金额不一样,那我们要不要理这些,还是银行自己会处理?(银行是想贷款给我们的)
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录