你是一般纳税人,固定资产就是不含税价

公司购买用于职工福利的物品,开的专票,做账需要做进项吗?还是直接就做含税价格!在申报增值税的时候,我需要怎么做?先勾选发票,把进项做转出吗?
老师好,我司是一般纳税人,采购一批货物,那么我们录入进销存软件,是要录入含税价还是不含税价;如果客户要求开票,那么我们销售出库单的金额是写售价的价税合计吗,还是金额;
那我的金额做的话要做裸车价格还是含税价格呢?如果我这边的话采购的货物,需要做进项税额吧?
如果是去年采购的货物没有开发票,做了暂估入账,今年又补开了专票,做账还是红冲以前的,然后再按发票金额重新入账吗,如果暂估的不含税价格和实际不含税价格一样,其他地方就不需要调整了吧
老师。我这边销售不含税价格是814800元,如果开发票的话是13%,那就是814800*1.13=920724元,那采购的话需要价税合计比如说是910000元,那缴纳税额就是920724-910000=10724元,需要缴纳的增值税就是10724*0.03=321.72元对吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
我们是一般纳税人
固定资产就是不含税价
我们不是固定资产
我们是电动车价格
那就不含税计入库存商品的金额
进项税额要做的,但是销项税额不需要做对吗?如果后边出口贸易的客户要求开销售发票,这个我们怎么做账呢?我这边是内账会计
外贸是免税的,不做销项税
这个我知道,但是后边客户牵扯到一个出口退税,所以要怎么做才好呢
出口退税退的是进项税,跟销售无关
比如说:在软件上做上销售1200*650=780000元这个是不含税的价格.后边在做一笔凭证:借:其他应收款(出口退税):650*1.13-650=85*1200=102000元 贷:应交税费-应交增值税-出口退税
哦哦,那我们公司还要缴纳税吗
这笔出口业务不交增值税。是退税
哦哦,那退税回来的话需要在怎么操作呢
借:银行存款 贷:其他应收款(出口退税)
老师,我们这个出口贸易是需要经过贸易公司的,可以不提现退税吗
你们不退税就不用体现
我们的款都是由贸易公司打过来的
不用体现退税的分录就是
我可以这样做账吗,我们是一般纳税人 采购就是价税合计,销售也是价税合计,最后交税根据外账会计交税在做账,
可以的,没问题的哈