你是一般纳税人,固定资产就是不含税价

公司购买用于职工福利的物品,开的专票,做账需要做进项吗?还是直接就做含税价格!在申报增值税的时候,我需要怎么做?先勾选发票,把进项做转出吗?
老师好,我司是一般纳税人,采购一批货物,那么我们录入进销存软件,是要录入含税价还是不含税价;如果客户要求开票,那么我们销售出库单的金额是写售价的价税合计吗,还是金额;
那我的金额做的话要做裸车价格还是含税价格呢?如果我这边的话采购的货物,需要做进项税额吧?
如果是去年采购的货物没有开发票,做了暂估入账,今年又补开了专票,做账还是红冲以前的,然后再按发票金额重新入账吗,如果暂估的不含税价格和实际不含税价格一样,其他地方就不需要调整了吧
老师。我这边销售不含税价格是814800元,如果开发票的话是13%,那就是814800*1.13=920724元,那采购的话需要价税合计比如说是910000元,那缴纳税额就是920724-910000=10724元,需要缴纳的增值税就是10724*0.03=321.72元对吗?
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
老师好。小微企业所得税年终汇算清缴 税务局退税 的钱返到 公司账上 怎么做账?银行存款 有退回来的多缴企业所得税钱
老师,股权转让没有个税还要申报吗?
老师,我们公司加工牛羊肉,进项也都有牛羊肉,现在系统里未勾选的只有牛肉了,现在要开出去羊肉的销项,这样可以吗?
我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
我们是一般纳税人
固定资产就是不含税价
我们不是固定资产
我们是电动车价格
那就不含税计入库存商品的金额
进项税额要做的,但是销项税额不需要做对吗?如果后边出口贸易的客户要求开销售发票,这个我们怎么做账呢?我这边是内账会计
外贸是免税的,不做销项税
这个我知道,但是后边客户牵扯到一个出口退税,所以要怎么做才好呢
出口退税退的是进项税,跟销售无关
比如说:在软件上做上销售1200*650=780000元这个是不含税的价格.后边在做一笔凭证:借:其他应收款(出口退税):650*1.13-650=85*1200=102000元 贷:应交税费-应交增值税-出口退税
哦哦,那我们公司还要缴纳税吗
这笔出口业务不交增值税。是退税
哦哦,那退税回来的话需要在怎么操作呢
借:银行存款 贷:其他应收款(出口退税)
老师,我们这个出口贸易是需要经过贸易公司的,可以不提现退税吗
你们不退税就不用体现
我们的款都是由贸易公司打过来的
不用体现退税的分录就是
我可以这样做账吗,我们是一般纳税人 采购就是价税合计,销售也是价税合计,最后交税根据外账会计交税在做账,
可以的,没问题的哈