您好,对的,这个是没错的哈
老师你好,今年12月我收到房租款30万,这次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已经确认了收入,申报缴纳了增值税,计入其他应收款—房租。 本月我收款的账务处理: 借:银行存款 30万 贷:其他应收款-45000(11月房租) 预收账款-房租 233944.95 应交税费—增值税 21055.05 本月确认房租收入: 借:其他业务收入 46788.99 贷:预收账款 —房租 467788.99 请问这样处理可以吗????
房屋租赁收入2022.3.1至2023.1租金60(不含税收入),去年为2021.3.1一2022.3.1,房产税按权责任发确认收入做的申报,既申报12个月的租金收入2022.1一12月60万年租金收入。房产税申报税源采集合同价60万,然后电子平台自动确认每个季度要交的房产税,由于税管员讲当年开的发票(一年收入),虽然租金跨年了,但是当年要全部收入确认掉,那么2023.1月和2月收入12万在12月确认,在12万收入怎么交房产税?
房屋租赁收入2022.3.1至2023.1租金60(不含税收入),去年为2021.3.1一2022.3.1,房产税按权责任发确认收入做的申报,既申报12个月的租金收入2022.1一12月60万年租金收入。房产税申报税源采集合同价60万,然后电子平台自动确认每个季度要交的房产税,由于税管员讲当年开的发票(一年收入),虽然租金跨年了,但是当年要全部收入确认掉,那么2023.1月和2月收入12万在12月确认,在12万收入怎么交房产税?
情况是这样的,2022年1-11月会计收入是每个季度都对不上申报的。比方说7-9报了30万,账上确只有15万收入,10-12月收入2万,现在我能不能10-12月直接做17万,10-12月的增值税按2万报,账上30+17万总收入,增税本年累计也30+17
当时申报表上面确认了未开票收入10万元,多交了增值税和附加税共计9900元,我现在修改了申报表,把这一项去掉了,然后我2023年1月份的账上做个处理 现在发现账上面也做错了,10万元是含税的,共计收租金10万元这含税的[流泪],填报申报表时10万元是不含税填报了
请问老师,甲协会下面有很多有甲协会管理的公司,大于20家,甲公司会把下面公司的钱全部收上来,去银行存款,比如大额存单1个亿以甲公司的名义存入银行,比如3年 利率比较高3.5%,3年后甲收到利息后,根据各个公司存款的金额,再返还给各个公司的利息,请问老师,甲公司收到的大额存单利息收入放到其他收入,需要缴纳增值税么?另外分给各个子公司放到其他费用,需要各个公司开发票给甲协会么?
请问什么叫登记为一般纳税人的个体工商户,个体工商户也可以是一般纳税人吗?
老师我想问一下关于安全费用提取的事情,现在我在录入车辆保险这块,我应该怎样填写,我公司是危化品,是这样一项一项填写吗,我有多张这样的单据
老师我想问下,我们进项票收到的大类是电动机,我开出去选择的是其他电动机,这样可以吗?因为电动机里面有很多小的选项
老师楼房外面用的搭脚手架,就是钢管架子连链接,算什么固定资产,几年折旧
公司只有法人一个人,工资0申报,汇算清缴报不过去填多少合适?还是不用做汇算
公司买了个黄金证物,用完后。去卖了后的钱,需要报增值税吗?
老师你好,给银行支付的年费,记入财务费用吗
老师,您好!请教您 长期待摊费用的厂房装修费,在汇算清缴报表中如何填列呢?我们有政府补助800万全部冲销待摊费用了,这800万的冲减是放在累计摊销额吗? 谢谢老师!
请问老师,我们公司和别的城市灵活用工平台签订外包服务,当地政府会给我们补贴打给我们账户,灵活用工平台再让我们公司把这笔钱打到他们账户,他们和我们又签订了一份合同就是提高服务费,也就是我们把这个补贴给他们,他们会给我们开票6个点的增值税发票,我们企业所得税25%,问题一这样有没有风险,问题二我们会多缴税吗
计提租赁合同印花税分录怎么做?
借 税金及附加 贷 应交税费 印花税