你好!这个你转入营业外收入

老师你好,实收资本的印花税已经减半征收了,这个印花税扣款了,怎么做账务处理?
老师,请问我公司处理了一部车,属于固定资产,账务处理做了4万多元的税金,需要在税务系统中申报吗
老师你好,假如在税务申报系统中申报印花税时填写计税金额自动带出的应交金额:2000.00,减半征收实际应交金额为:1000.00,请问减免的那一半税金在财务软件中需要处理吗? 麻烦老师把处理的分录怎么写?
老师印花税我们这个季度没有可申报的!税务系统让申报!我该怎么处理
老师,小规模纳税人申报不开票销售收入,账务处理怎么处理,然后这个不开票销售收入需要申报印花税吗?印花税是按照含税价申报是吗
老师,高速上的通行费开出来的发票显示不征税。是对的吗?
老师请问下,25年研发支出的其他费用,现在才发现有些事24年的,那现在怎么处理最正确也最合规
就是出口的货物,现在有销售退回的,但是不需要补货的,就是会少付这笔款,这个又要怎么处理。开出的出口发票,是不是要红冲
老师您好,请问员工出差的发票开成另一家公司了,两家都是一个老板的,但开错家了不能报销,关键是2月发票已经认证购选了,现在还能操作开红字发票确认单吗?他想重开具
老师问下,退付手续费这个会计上怎么处理
公司租的房子转租出去可以吗?
我们在25年12月份有笔收入刚开始说是代收款业务就做到了往来账,后来说这次是公司的主营业务收入,那就在26年调整了,金额200多块钱,做到了26年1月份的收入里去了,请问有问题吗
老师,请问下个人股东A把50%的股权转让给股东B,企业没有实缴资本,只有任缴,2026年2月净利润亏损!要缴纳哪些税,依据是啥!原值填哪个
老师,我想问一下,我帐上固定资产原值与申报房产税原值差异大,税局要求作特别说明,我帐上的是自行开发商场,达到交付情况就结转入房屋固定资产,以出租形式出租给商户,申报房产税也是以出租来,自用的办公室因未完工,还属在产品,就以:从价来申报,那这个差异怎么写啊
老师用友t+软件里收款单 付款单 是所有发生的收款付款都要做进去 进行核销吗?
这个还没有计提,都是缴纳时计提缴纳。也是先做计提,然后转入营业外收入吗?
你好!是的,就是这样
好的。1元以下的税费是不是不征收,都做营业外收入就可以是吧?税务系统正常申报后再不用处理?
你好!是的,就是这样处理就好了
营业外收入没设置这个科目,还能计入哪个科目,因为很少有这种情况
你好!你可以增加这个二级科目或者如政府补助
计入营业外收入~政府补助这个科目可以吗?
你好!可以的,金额本身也不大
或者设置:营业外收入~减免税款,这样可以吗
你好!可以的。可以这样
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了