你好!这个你转入营业外收入

老师,请问我公司处理了一部车,属于固定资产,账务处理做了4万多元的税金,需要在税务系统中申报吗
老师你好,假如在税务申报系统中申报印花税时填写计税金额自动带出的应交金额:2000.00,减半征收实际应交金额为:1000.00,请问减免的那一半税金在财务软件中需要处理吗? 麻烦老师把处理的分录怎么写?
老师印花税我们这个季度没有可申报的!税务系统让申报!我该怎么处理
税务系统里按收入征收的城镇垃圾处理费,要怎么做账?需要放在应交税费里吗
老师,小规模纳税人申报不开票销售收入,账务处理怎么处理,然后这个不开票销售收入需要申报印花税吗?印花税是按照含税价申报是吗
老师,验证打款金额贷方计什么科目
老师,一个国外客户有时候汇美元过来,有时候汇欧元过了,应收是不是最好美元设一个,欧元也设一个?
办理出口退税需法人代表提交房产证吗(居住)
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老师,未报关样品pI上客户名称与收汇回单汇款人不一至可以吗
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老师 请教一下,在企业所得税的所得来源中,利息所得、租金所得、特许权使用费所得怎么是支付地不是收取地呢?
老师,我续的课为什么学不了,售后客服也没反应
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企业工商年报,单位缴费基数,怎么填,如单位参加失业保险费基数?
这个还没有计提,都是缴纳时计提缴纳。也是先做计提,然后转入营业外收入吗?
你好!是的,就是这样
好的。1元以下的税费是不是不征收,都做营业外收入就可以是吧?税务系统正常申报后再不用处理?
你好!是的,就是这样处理就好了
营业外收入没设置这个科目,还能计入哪个科目,因为很少有这种情况
你好!你可以增加这个二级科目或者如政府补助
计入营业外收入~政府补助这个科目可以吗?
你好!可以的,金额本身也不大
或者设置:营业外收入~减免税款,这样可以吗
你好!可以的。可以这样
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了