你好!这个你转入营业外收入

老师你好,实收资本的印花税已经减半征收了,这个印花税扣款了,怎么做账务处理?
老师,请问我公司处理了一部车,属于固定资产,账务处理做了4万多元的税金,需要在税务系统中申报吗
老师你好,假如在税务申报系统中申报印花税时填写计税金额自动带出的应交金额:2000.00,减半征收实际应交金额为:1000.00,请问减免的那一半税金在财务软件中需要处理吗? 麻烦老师把处理的分录怎么写?
老师印花税我们这个季度没有可申报的!税务系统让申报!我该怎么处理
老师,小规模纳税人申报不开票销售收入,账务处理怎么处理,然后这个不开票销售收入需要申报印花税吗?印花税是按照含税价申报是吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
这个还没有计提,都是缴纳时计提缴纳。也是先做计提,然后转入营业外收入吗?
你好!是的,就是这样
好的。1元以下的税费是不是不征收,都做营业外收入就可以是吧?税务系统正常申报后再不用处理?
你好!是的,就是这样处理就好了
营业外收入没设置这个科目,还能计入哪个科目,因为很少有这种情况
你好!你可以增加这个二级科目或者如政府补助
计入营业外收入~政府补助这个科目可以吗?
你好!可以的,金额本身也不大
或者设置:营业外收入~减免税款,这样可以吗
你好!可以的。可以这样
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了