您好,不是代付就是我们支付的,海运费发票是给我们的 CFR指成本加运费。成本加运费指在装运港船上交货,卖方需支付将货物运至指定目的地港所需的费用。
老师,您好。我们公司FOB价报关出口,海运费我们在中国帮客户代付,这笔海运费客户私账还给我们。如果我们用公账支付这笔海运费,船公司能开海运费发票给我们入账吗?发票名称有没有要求?发票名称用海运费还是运费?
出口货物,海运费是客户给我们,我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ?需要确认收入吗?我们付给客户时做为费用,开发票走运费?报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
老师,你好。 我们报关是报CNF 收汇有海运费 但是如果我们海运费是私对私的付款, 没有海运费发票的话, 这样账务怎么处理呢?
跟巴拿马客户做FOB价格,我们海运费垫付给货代后客户再跟货款一起汇给我们,但是报关申报没有将海运费平摊单价做CFR,银行结汇有问题。我们付给货代公户的海运费已经开票出来了,货代不肯退回公户发票作废改汇私户。请问这种情况下,多出来的美金如果作为下一步订单的定金,即已经出去的这单FOB价格没有收客户海运费,但是又付了海运费给货代开票,有没有关系?
老师,外贸公司成交方式FOB,但有支付海运费,并收到货代的海运费发票,请问海运费怎么入账
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
如果拿不到运费发票呢?
您好,承运方提供了服务,他要拿到我们的钱,他会开发票的
我记得有说过这个成本是买方的成本,
运费是代付的,其他应付款一运费
您好,您这么理解行的,因为CFR价格里包含了海运费,不用单独给对方海运费发票,支付承运方的款的是我们卖方,卖方付钱拿到这个发票
老师说进出口企业的吗?
老师是进出口企业的吗?
您好,是的,咱现在说的不是出口CFR么
我们开票是按FOB开票,那么如果CNF取不到海运费发票怎么办?
您好,承运方收我们的钱,为啥是取不到发票呀,是我们承运方选择不合适么
有些是没有的
您好,就是嘛,有些业务找的承运方不正规,拿到钱还不开发票
如果取不到海运费,开票是按FOB还是CNF?
您好,取不到海运费跟我们开票没有关联,开票按cfr的金额开票,运费属于价外费用,记入主营业务收入,运费我们在付给运输公司,让运输公司开普通发票给我们,这样运费是不计入费用,冲减主营业务收入。是不是这样做账的呀
那也不对啊,正常情况开票是按FOB开票,国家税务局认的是这个,老师不知道吗? 现在在于CFR在取不到运费发票的情况下是否还是以FOB来开票?还是说因为取不到海运费发票就得按CFR来开出口发票?
您好,我知道正常情况开票是按FOB开票(看报关单),CIF出口也是按FOB开票的,但确认收入是报关单CIF确认的,取得运费发票是冲减主营业务收入。能不能取得海运发票跟我们出口发票没有关联,还是按FOB开出口发票
您好,不好意思,更正前面一条信息,开票按FOB开票,CFR记入主营业务收入,运费我们在付给运输公司,让运输公司开普通发票给我们,这样运费是不计入费用,冲减主营业务收入。