同学,你好 嗯,是对的
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗?
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算
老师 工程施工的会计科目可以这样做吗? 发生成本时 借:工程施工- XX项目 贷:原材料/库存商品/应付职工薪酬 开出发票做收入时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 销项税 结转成本:借:主营业成本 贷: 工程施工
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
老师,我问一下,一家餐饮公司,她房租里面就包含了水电费这些,他也没有给我列明水电费这些,我就只能统一做到房租费里面,那房租费我是做到管理费用还是主营业务成本里面合理些
公司章程在哪里查看?在政务网的企业登记档案查询里面查不到 没东西跳出来的 还是说别的地方查询的
请问,我们是销售方,开出普票5万,收现金有风险吗
你好老师!国家有关于砂石料废料实发缴纳资源税的相关文件吗?
我们生产时候直接原材料领用了托盘(共耗料)用于放在货下面运到客户那里,核算成本直接摊销到本月所有生产的产品中了,之前都是不收回的。现在我们发货之后要收回托盘,可以多次循环利用,这个在进销存系统怎么操作来核算成本
老师好,房产税和土地使用税怎么算
请问老师怎么在电子税务局导出社保明细,,我点击单位申报明细查询,出来的界面只能查看明细,没有导出
应该怎么测算个体户交的税多还是公司交的税多呢?
请问老师,1月份交的24年第四季度环保税和印花税是计入1月当月,还是通过以前年度损益调整计入24年?直接计入当月行不行?
请问合伙企业将投资分得的分红再分配给合伙人,合伙人是有限公司,小微企业小规模纳税,应收什么税? 朴老师进
我们开出去的发票是:建筑服务*工程施工,成本票就是材料票,干活的分包给劳务公司,开给我们的建筑服务*劳务费发票,这样是没问题的吧?
同学,你好 没什么问题
如果我们把整个项目料工都包给别人干,直接给我们开 建筑服务*工程服务发票按这个入成本就可以是吧?
同学,你好 是可以的
人工这一块,如果找临时工干活就让干活的人去税务局代开劳务发票,我们代扣代缴个税?或者承包给劳务公司,直接给我们开劳务费发票入工程施工~劳务成本后结转到主营业务成本?
同学,你好 嗯嗯,对的
如果是连续几个月干活可不可以直接做工资表按工资薪金发放?
同学,你好 那要缴纳社保
我们这社保查的不严,好多都没给买社保着。农民工工资都是按工资薪金支付的
同学,你好 如果查得不严,可以的
谢谢老师
不客气,祝工作顺利
老师,附加税可以在缴纳的当月计提吗?还是必须要在月末或者季末先计提?
同学,你好 当月计提,次月缴纳