公司线下门店开业进行消费抽奖活动购入的礼品发票不能抵扣。 根据《中华人民共和国增值税法》规定,用于个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产,其进项税额不得从销项税额中抵扣。因此,购买礼品的费用不能抵扣增值税。 针对该笔费用,您可以通过以下会计分录进行处理: 借:销售费用-促销费用 贷:银行存款或现金 同时,如果该礼品是用于销售的,可以将其确认为库存商品: 借:库存商品-礼品 贷:银行存款或现金
老师我们公司现在给丰田门店做设计服务,签的设计服务合同6个点的,门店客户消费买车后有个抽奖活动抽巧克力礼盒这个礼盒业务也是给我们公司做的跟合同在一起,200多万巧克力礼盒进项票可以抵扣吗?我们开的票是给丰田开的6个点的
老师我们公司现在给丰田门店做设计服务,签的设计服务合同6个点的,门店客户消费买车后有个抽奖活动抽巧克力礼盒这个礼盒业务也是给我们公司做的跟合同在一起,200多万巧克力礼盒进项票可以抵扣吗?我们开的票是给丰田开的6个点的,按混合销售这个可以抵扣吗?希望老师帮忙分析下
某事业单位2019年发生下列经济业务,1.为开展单位的专业活动,购入一批M物品,总价款9600元,M物品已验收入库,款项已通过零余额账户支付。2.开展单位的专业活动领用一批M物品,总价款2300元。3.单位进行财产清查时,发现盘盈一批B物品,有关凭据注明的金额为4500元。4.经批准,上述盘盈的B物品4500元转入业务活动费用,作为业务活动费用的减少处理。怎么做会计分录呢
公司线下门店开业进行消费抽奖活动购入的礼品发票能抵扣吗,怎么做会计分录
老师,一般纳税人的向农户收购产品,怎么做开具发票进项抵扣和做会计分录呀,比如向农户收购鱼产品50万,怎么分录和开具发票,麻烦老师详细指导一下哈?老师,那开具收购发票是按我实际支付的50万开具是是吧?,税率:免税。会计分录:借:库存商品~鱼产品500000借:应交税费~进项税额45000贷:银行存款545000申报增值税时,抵扣表是按收购发票开具的50填写抵扣是吧(500000x9%=抵扣进项税额)老师,麻烦看一下,分录和申报是不是这样,对吗?
每个月出纳先垫钱充话费200元,月底出来发票是198元,这个出纳报销单是报198还是200呢?
处置资产时第一步是清理账上的残值吗?第二步是清理处置资产的收入?最后清理是赚了还是亏了,是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀?收入大于账面上的净残值就是处置赚了?
换汇成本低于5会影响退税吗
老师,假设6月15日报增值税,进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认?
本月做了处置车辆的账务处理后,资产负债表中的固定资产清理有期末余额,这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样,不知道是不是对的?还是我的账务处理有误呢?
在中级会计实务课程,第十九章 租赁中,出租人的应收融资租赁款的第五项内容,是加上担保余额,但是,在会计分录的时候,这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”?不是自相矛盾吗?
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
老师,有电商相关的最新课程吗?我们是商家
甲化妆品公司为增值税一般纳税人,某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为 86 万元,支付乙公司加工费 5 万元,当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知:高档化妆品适用的消费税税率为 15%,关税税率为 25%。 要求:计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
老师,企业发票不够用,在淘宝买的东西和业务相关的能开单位名头发票吗?
好的,谢谢老师,那我可以做业务招待费吗
同学你好 这个可以的哦
好的,麻烦老师了
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