你好,这个实际销售了吗 实际销售,没有收到款的,核销坏账处理

老师,之前销售给客户的款未收到也未开票,然后找法院起诉了这个客户,现在法院把这个销售款转给公司部分,这个需要怎么做账务处理,需要做不开票收入吗?
生产性出口企业,分开销售出口,一部分正常报关出口,款回到公户,产生的运费正常入账,一部分通过样品出口,款回到花旗,运费入内账 样品请问这样处理能行吗?有啥好办法呢?有什么好的建议呢?
国内出口给国外客户得产品,由于运费差异 不良等需要扣款的,这些差异需要开普票美金吗 但是这部分没办法报关,还是分摊到产品的价格上去呢
已经出口报关的,发生客诉,没办法收款的部分要怎么处理?需要转内销吗?
实际销售的,发生质量问题,已经报关出口了,这部分质量问题的货款收不回来?税务上怎么处理?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录