你好,不可以往前抵9月份的增值税。

如果9月份进项票不够,要10月份对方才给我们开票,那收到10月份开出的进项票可以算在9月份抵扣吗?
9月份付的款,10月收到进项发票,可不可以用来抵扣9月的销项税额呢?
9月份的进项发票,10月认证,可以抵扣9月份的税吗?
9月份收到10月的进项税发票在9月份可以正常抵扣吗?
老师,收到10月份的进项发票,我可以现在抵扣9月份的吗?
租的十年的地皮,上塔建的厂房和办公室入固定资产吗?怎么计提折旧
请问老师,中级会计实物租赁这章,请问如果租赁付款额中有: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、6年后确定使用购买选择权,花30万买断设备 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下30万买断费是否应该折现并参与未确认融资费用的计算? 如果修改一下换成: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、8年后终止租赁合同,赔偿20万。 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下赔偿款20万是否也需要折现?是否参与计算未确认融资费用?请逐一回答,谢谢!
消费者在平台上买了一个手镯,给消费者开了票,这个票的金额包含了税票吗
老师,请问一年20万需要交多少个税,麻烦给我一个换算的公式,看能交多少钱
生产型企业A公司销售一批进口货物给韩国B公司,但是发货直接发给国内C公司,A与B签订销售合同。算出口吗?能退税吗?
老师您好,公司目前处于基建期,去年已取得土地使用证,自去年10月份开始进行无形资产摊销,都已计入管理费用,现在开始建设地表办公楼,员工宿舍楼等,所以这三栋楼的所占土地摊销是否可以分别计入办公楼,员工宿舍楼及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加计扣除的研发费用?
关于缴纳印花税,框架合同的金额是10000元,如果后期实际金额是8000元,怎么缴纳印花税?如果后期实际金额是15000元,又怎么缴纳印花税?
公司的进项票不够,老板说他想办法。作为公司会计有风险吗?怎么合理处理这个事
电子税务局里的发票入账标识有什么作用?
不可以往前低9月份的增值税?
是的,不可以往前抵,可以抵10月份或者以后的。
老师。你是不是理解错了抵扣发票不是只要系统里没有抵扣过的前期进项税额都可以抵扣嘛?
我理解你这个发票是10月份开出来的,不是说是以前的发票,如果你要是以前的发票就要补充一下,因为你强调的是10月份的进项发票。
我现在要做9月份的增值税专用发票抵扣。因为我的进项不够,导致要缴纳的增值税比较多。所以我就问,我现在手上收到供应商开在10月份开的专票,我可以在这个月做抵扣吗?
在10月份开出来的进项发票,咱们不能用来抵扣9月份的增值税。