你好,可以的,可以这么做的。
老师您好,我们做的业务是做软硬件的,进项基本都是13个点硬件,有少数6个点的技术服务费,有的客户采购我们设备后上我们软件平台,只要求开6个点的技术服务费,这样可以吗
老师,您好!外购的是工具软件产品,给客户提供的是技术服务,就是本公司提供人工加上这个工具软件给客户提供服务。购买的是13%的软件产品,但是销售的是6%的技术服务,这样开票可以吗?因为客户不接受13%的发票。
老师,给对方公司提供软件安装调试服务,实施费可以开13%的劳务费吗?
老师,请问一下,我们公司是软件企业,经营范围既开发软件,也销售软件,也提供技术服务,软件服务!目前是只提供了技术服务和软件服务,但是目前没开发和销售过软件!现在取得了技术服务收入和软件服务收入,那给客户提供技术服务人员的工资可以做成劳务成本,再转主营业务成本吗?这种情况成本的账务处理该怎么处理呢?谢谢老师
我司营业执照有软件开发和软件销售资质,某软件为自己开发并销售,合同签订客户使用期限3年,3年后续签合同。软件1万左右,附带向客户提供该软件的ip地址注册等服务700元。我们是否可以直接将10700开6%的其他咨询服务费-技术服务费给客户
股权转让 是不是有一项 签章 在支付宝上面 签字啊?
高中承包出来之后,学校将价格压到,一个高中生,一晕素(包括汤饭)5元一餐,多一个晕莱加一元!这种情况下怎么上税
老师好,我们公司和甲方签订合同:甲方开设农民工专用账户给我们公司代发工资,我们现在可以和别的个体户签订劳务分包合同,让他们开劳务费发票可以吗?
老师公司购买的烟酒和预存的餐费可以对公付款吗
非同一控制下的审计,咨询费计入哪里
老师异地开银行户需要在本地税务局备案吗,对本地税务有什么影响
老师 我们是测绘业务公司 已经收到别人的发票但还没付钱 分录应该怎么做
老师开含税金额是11675.16一共要交多少税呀,如果没有成本情况下加上企业所得税一共的税额是多少呀
我司是小规模企业,其中里面有免税的收人和不免税的,那季度不超过三十万免增值税是要含免税收入的部分吗
老师 外地经营预交税款怎么操作,步骤麻烦老师告诉一下。 (我是这月刚接的兼职,没弄过外地经营预交款的公司)这个公司上月已经开过一次票了。
这样会不会我软件在库存里面没有销项呢?
你好,软件是你们自己使用的,不是这个软件是在你单位吧,不是给对方。
软件给客户 图一是我的进项 图二是我和客户签订的合同
是续费升级啊, 这个软件你买来了之后,直接给对方使用吗?还是你们单位自己给他使用,提供的是升级服务。
买回来直接给客户使用
那边合同里面有约定,约定好了这个软件是销售给对方了 如果有服务费的,你这服务费和软件的分开开。
我这边和客户整体签订了个6%销售服务的合同,开具6%的服务发票不可以吗
好,你这种有风险的,因为你多底裤了。
这样的风险是经销对不上还是?
你好,对的,是的,你购入的13%,开出去的6%,差额7%你都抵扣了。