你好,9月份咱们就是做无票收入填写负数申报。商务处理就做1正1负收入的分录。
9月销售收入未开票,已经挂帐到“未开票收入”明细底下,也在申报表里填写了未开票销售收入 后10月份又补开了发票给客户,这样的账务怎样处理,申报又怎么申报呢
02月未开具增值税专用发票,却已经做了账务处理,在纳税申报的时候。做了未开票收入的申报。03月这笔业务进行了发票的开具,账务应该如何处理
老师,我上个月申报的时候,做了未开具发票收入,这个月没开票给对方,能不能下个月开票,冲掉未开发票收入呢
供应商给的费用在3月转给我们了,当月没开发票,但是我做了未开票收入,报税的时候也在未开票那边报了税,6月对方又要开票,开给对方了,这样报税的时候就显示开过的税额了,这个就会重复申报,这种情况怎么操作呢?
老师陈列费8月做了未开票的收入,也申报了这个未开票收入及税费,9月的时候给对方开了票,怎么做账务处理和申报呢
老师,我们是私立学校,一年学费是8500,国家规定是免税收入,但是税务局说我们超计划招生,超计划部分要征收增值税,那我交税的话8500是含税价还是不含税价
老师,我们是一般纳税人,别人在我们家代加工,有一点进项,对方需要开发票,大概收多少税点合适
老师,审计的时候没有做重分类,现在税务局调查,要求做重分类,但是重分类就不符合小微企业了,这样,就要补税了,还有其他办法吗?
电子税务局修改了23年度的财务报表和23年度的企业所得税汇算清缴,24年度企业所得税季报改不了,于是就只改了24年度的所得税汇算清缴,24年度的财务报表需要每个季度更正吗,还是直接改24年度的财务报表?
老师,单位每天做2-3个产品,而且都在同一时间做的,有些产品用到的机器会少一点,有些产品用到的机器会多一点,那这个电费怎么分摊
老师你好,请问制造业又是进出口,加计底减如何算
老师完税证明比增值税申报表上少2分钱,分录以哪个为准
老师你好,请问制造业又是进出口,加计底减如何算
老师,请问员工在其他公司领工,现在在我们公司也领工资,那个人所得税App还需要填专项附加扣除吗?如果不填,工资又要扣个税怎么办呢?
请问这财务报表,我们需要做营业收入500万交给银行,怎么调整这两张表,收入500万,净利润一般多少