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02月未开具增值税专用发票,却已经做了账务处理,在纳税申报的时候。做了未开票收入的申报。03月这笔业务进行了发票的开具,账务应该如何处理

2022-03-23 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-23 11:57

借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。

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齐红老师 解答 2022-03-23 11:58

红冲之前的无票收入,然后再做发票的。

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快账用户9603 追问 2022-03-23 12:01

先把之前的那笔业务全部红冲,再重新做就可以了嘎,老师。增值税申报的时候,就把未开票收入负数申报就可以了嘎

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齐红老师 解答 2022-03-23 12:01

对的是的是这么做。

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快账用户9603 追问 2022-03-23 12:06

如果当月没有我就可以开多少发票,冲销多少金额不

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齐红老师 解答 2022-03-23 12:13

是的是的,是这么做的。

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借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。
2022-03-23
您好,红字冲回无票收入分录,按开票重新做分录
2021-06-10
你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。 申报期报税您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2023-02-02
你好 无票收入的凭证和开票收入是一样的 开票后发票附在收入凭证后面 
2021-06-11
同学,这种问题是违规的。
2021-05-26
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