可以的,可以这么做的。

5-7月的个税申报漏扣了养老保险,是要更正申报呢,还是可以在这个 月申报时加进去扣
老师,10月和11月漏报个税了,而且超过5000了,是不是要更正申报,过了征期还可以更正申报么,如果不更正申报可以在12月份一起报3个月的工资额么,就是比如10月份工资3000.11月份4000.我在12月申报的时候可不可以把3个月的工资数加一起申报,例如申报10000.然后减去15000的费用呢
12月份漏申报一名已离职员工的工资,如果现在更正12月个税申报,是不是2022年的个税申报都需要更正?
老师,我更正申报21年的工资,有几个人,期中一个人是4月份有工资后面5-12月都没有工资,我就在4月份填金额,5-12月填0就行了吧?还有一个员工4月份没有,5月份增加人员,4月份可要体现这个员工0申报,因为这几个全部是新增加的,要去税务局一次更正申报,没法减员的?
税务上5月有个人工资 漏计提 漏申报 可以 在个税平台不更正5月的 在申报9月工资时 直接申报可以吗?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
我账务上就反结账改回去
不需要的,不用反结账,在这个月一次补上。
补提 补发? 实际是公账在5月已经发掉了 我账肯定要改的
你好,你已经发放了,现在是补计提上就可以了,你账上。
这样补记题的话,你想修改之前的,你真申报给税务局的所得税申报表,还有利润表有影响吧,如果有影响的话,需要一块去申报。
那个税上是可以补在9月发放是吗 ? 第三季度报表是正确的就可以 了呀
对的,是的,是这么做的。5月份属于第二季度。
你不是要反结账修改吗?你反结账第二季度。